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關(guān)于往來科目的處理,1.公司銷售貨物沒有收到貨款,設(shè)置應(yīng)收賬款進(jìn)行賬務(wù)處理,2.購(gòu)買貨物支付貨款,但沒有收到發(fā)票,通過預(yù)付賬款處理,3.預(yù)收貨款沒有開具發(fā)票,通過預(yù)收賬款處理,這樣處理會(huì)不會(huì)形成往來賬目混亂?有其他方式處理嗎

2020-08-11 22:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-11 22:37

你好,如果往來單位是同一個(gè)的話,只設(shè)置一個(gè)往來科目核算就可以。

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快賬用戶2345 追問 2020-08-11 22:45

我公司有很多往來單位,都可以通過應(yīng)收賬款一個(gè)科目核算嗎?第二2個(gè)業(yè)務(wù),可以這樣處理:借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款。收到發(fā)票后,借:庫存商品,借:應(yīng)交稅金,貸:應(yīng)收賬款?

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齊紅老師 解答 2020-08-11 23:00

你好!客戶的話可以都用應(yīng)收賬款核算,所有的供貨商是應(yīng)付賬款就可以

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快賬用戶2345 追問 2020-08-11 23:02

謝謝,我以前通過多個(gè)往來賬處理的,如何調(diào)賬呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-12 06:06

你好!確定一個(gè)科目,把其他的合并過來就可以

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快賬用戶2345 追問 2020-08-12 06:48

需要附件嗎?還是直接在憑證摘要處寫調(diào)賬?

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齊紅老師 解答 2020-08-12 07:07

你好!自己寫一份調(diào)賬說明就可以

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快賬用戶2345 追問 2020-08-12 07:18

謝謝,非常感謝!

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齊紅老師 解答 2020-08-12 08:09

不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝

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快賬用戶2345 追問 2020-08-12 08:15

下次怎么聯(lián)系你?

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齊紅老師 解答 2020-08-12 08:47

你好!指定我回答問題就可以

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你好,如果往來單位是同一個(gè)的話,只設(shè)置一個(gè)往來科目核算就可以。
2020-08-11
你好;? ? 可以的; 做; 借庫存商品-暫估貸其他應(yīng)收款? ?
2023-01-04
你好,可以計(jì)入預(yù)收賬款貸方,后期發(fā)生往來收到貨款時(shí)借銀行存款? 預(yù)收賬款? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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你兩個(gè)科目對(duì)沖 借應(yīng)付帳款貸預(yù)付賬款
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上述事項(xiàng),可以直接做無票的成本或費(fèi)用,將賬務(wù)處理平,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),按無票的成本或費(fèi)用,調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補(bǔ)交企業(yè)所得稅。
2021-01-20
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