23年的費(fèi)用發(fā)票只能錄入到23年去
老師你好,請問我22年暫估了原材料已經(jīng)入庫領(lǐng)用了,12月31號沒有來發(fā)票也沒有紅沖之前暫估的,到23年年來了一部分發(fā)票,請問我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊
老師請問去年12月收到一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票,當(dāng)月已經(jīng)入賬,現(xiàn)在需要部分退款。對付財務(wù)需要我這邊把發(fā)票還給他合理嗎
我剛接手的一家賬,老師這有一張發(fā)票是22年一月的,22年5月份這張發(fā)票已經(jīng)抵扣,但是23年1月份才付款之前財務(wù)未做賬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬
老師上午好,真真實(shí)實(shí)的業(yè)務(wù)兩三萬的發(fā)票,但發(fā)票是23年12月的,領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在才給我,我應(yīng)該怎么做賬?不能跨年入賬吧?
老師好,請問2023年12月有份發(fā)票領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在才給我,我應(yīng)該怎么入賬?已在23年12月付款
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個人開的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補(bǔ)計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金為400萬元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務(wù)報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務(wù)報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費(fèi),維修模具費(fèi),分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎
就是反結(jié)賬回去錄進(jìn)去對嗎?
可是賬本什么都打印裝訂了
嗯嗯,是的,這樣是沒問題的。
返回入賬的話,會計分錄是怎么做呢?
好的,但是記賬憑證什么都打印出來裝訂好了是不是拆了重新按修改后的裝訂
借管理費(fèi)用 貸銀行存款或者其他應(yīng)付款 做進(jìn)去以后要重新計提所得稅結(jié)轉(zhuǎn)利潤,將這幾個新增的憑證發(fā)出來貼在最后一本憑證后面就可以了