你們是小企業(yè)會計準則還是會計準則
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應(yīng)付款~個人 10萬,貸:銀行存款 10萬 借:管理費用~社保 15萬 貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 15萬 借:應(yīng)付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營支出~財務(wù)費用~利息支出 貸:其他應(yīng)付款~個人10萬 第二筆:把費用沖減,掛往來款項 借:其他應(yīng)收款~往來單位 貸:管理費用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對我的報表會有影響,我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
老師您好,請問: 前任會計,12月份沒計提社保費,也沒繳納。2024年1月才補繳的,這個我補分錄時,是不是涉及以前年度損益調(diào)整了。。。。借:管理費用-社保費-以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 補繳12月份社保:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 營業(yè)外支出-稅費滯納金 貸:銀行 發(fā)放12月工資時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-公積金 其他應(yīng)付款-老板 老師請問這樣對嗎?那個以前年度損益調(diào)整分錄,應(yīng)該怎么寫?我需要更正去年的報表嗎?更正利潤表、資產(chǎn)負債表?
老師,去年計提10月份工資,借管理費用83871.93元,貸應(yīng)付職工薪酬83871.93元(不含法人工資,企業(yè)虧本),計提公司部分社保借管理費用6280.14,貸應(yīng)付職工薪酬社保6280.14(含了法人公司給他承擔部分)繳納10月社保(當月交當月)借應(yīng)付職工薪酬社保6280.14,借其他應(yīng)收款員工匯總2359.95,借其他應(yīng)收款法人471.99,借其他應(yīng)收款3058.83(非員工給2個人代交的)貸銀行存款12170.91元,11月發(fā)放的10月工資,借應(yīng)付職工薪酬83871.93,貸銀行存款80374.24貸應(yīng)交稅費個稅535.75,貸營業(yè)外收入130(發(fā)現(xiàn)多報的個稅部分)貸其他應(yīng)收款員工2831.94元,請問,為什么發(fā)放的時候其他應(yīng)收款是2831.94元呢,不是應(yīng)該是員工部分的其他應(yīng)收款嗎2359.95元嗎,法人的471.99元10月工資沒有計提法人的,發(fā)放的時候是不是也不能算其中,還是我沒有搞清楚哪個環(huán)節(jié),糊里糊涂的
我們?nèi)ツ晟绫€人部分也是單位承擔的,舉個養(yǎng)老的例子,交的時候借:管理費用10000 貸:銀行存款10000,今年說要把去年單位替?zhèn)€人承擔的部分剝離出來,正確的數(shù)字應(yīng)該 借:管理費用9000 其他應(yīng)收款1000 貸:銀行存款 10000,今年要調(diào)整去年的憑證該怎么做,可以作為:借:其他應(yīng)收款1000 貸:以前年度損益調(diào)整1000嗎?
老師,我再問一下這樣做可不可以,旅游公司內(nèi)賬,補繳2022-2023以前基數(shù)調(diào)整部分社保計提時借以前年度損益還是管理費用?貸應(yīng)付職工薪酬—單位部分;支付時:借應(yīng)付職工薪酬—單位部分,借其他應(yīng)付款—個人部分(未離職),產(chǎn)生的滯納金和公司承擔離職員工個人部分社保是借營業(yè)外支出,貸銀行存款?
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老師,我開運輸發(fā)票,車子是上的別人的戶,我收的錢,現(xiàn)在要開運輸發(fā)票,可以以我的名義開嗎,還是要以戶主的名字開呢
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老師,開紅字發(fā)票,普票我是銷售方,必須先填紅字發(fā)票確認單嗎,還是直接紅字發(fā)票開具
老師,我想問一下掛靠項目,收款時對方以發(fā)工資的形式支付,公司寫收據(jù),有委托代付協(xié)議,工資表、考勤表、授權(quán)委托書,和自己公司的項目,也是對方以代發(fā)工資形式支付到工人頭上,這個個稅是我們公司申報還是對方公司申報?
小企業(yè),但是我們有這個以前年度損益調(diào)整科目,一直要求跨年通過這個科目核算
好吧,那就做,可以作為:借:其他應(yīng)收款1000 貸:以前年度損益調(diào)整1000
老是,如果不通過以前年度折舊,直接按照正常小企業(yè)的話怎么調(diào)
借:管理費用-1000 其他應(yīng)收款1000
好的,明白了,這種調(diào)整一般摘要咋寫,后面附件需要些啥
你做個表格調(diào)整明細,然后摘要寫調(diào)整會計科目就可以了