你好,現(xiàn)金折扣費(fèi)用應(yīng)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用中,部沖減任何收入和增值稅,所以現(xiàn)金可口部涉及增值稅折扣的問(wèn)題。5.18收款,滿(mǎn)足20天內(nèi)付款的商業(yè)折扣條款,所以客戶(hù)能享受1%現(xiàn)金折扣 其次,5%的商業(yè)折扣我理解應(yīng)該是銷(xiāo)售折扣,即開(kāi)具的是折扣發(fā)票,所以需要按照折扣后的金額確認(rèn)收入、稅額,綜合以上,未你圈示出的數(shù)據(jù)
現(xiàn)金折扣原來(lái)是放到財(cái)務(wù)費(fèi)用里面的,可是現(xiàn)在現(xiàn)金折扣,在初始確認(rèn)收入和應(yīng)收的時(shí)候,把現(xiàn)金折扣按最有可能的發(fā)生的情況扣掉,那么,今后,如果實(shí)際收款的時(shí)候,這一部分錢(qián)有差異,那么,應(yīng)收和實(shí)際收入之間的差異如何處理?也就是關(guān)于現(xiàn)金折扣預(yù)計(jì)數(shù)和今后實(shí)際享受的15額之間有差額,最后怎么處理?
老師,我做這題的時(shí)候有疑問(wèn),我不知道是我刷題出現(xiàn)了錯(cuò)覺(jué),還是說(shuō)你們答案解析根本就不是同一人做的,具體疑問(wèn)是這樣:這個(gè)商業(yè)折扣,是按照實(shí)際折扣后的價(jià)格去入賬,但是這個(gè)稅,我在刷題庫(kù)的時(shí)候這個(gè)稅依然是按照原價(jià)去乘以稅率的,可是,這個(gè)題里面用的是折扣后的價(jià)格去乘以稅率的,天,我真的好懵逼啊,老師求解答
例,甲公司2019年3月從乙公司購(gòu)買(mǎi)一批原料,不含稅的價(jià)款為10000元,增值稅稅率為16%,由于龍批購(gòu)買(mǎi),乙公司給予公司10%的折扣,同時(shí)規(guī)定如果平公司10天內(nèi)付款,可以再享10的折扣(折扣反限于商品價(jià)款部分)。甲公司在購(gòu)買(mǎi)材料時(shí)應(yīng)確認(rèn)應(yīng)付賬款的金額為。(10440元)老師這里的可以在享受1%這個(gè)折扣用計(jì)算嗎
關(guān)于現(xiàn)金折扣,下面新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則這么處理對(duì)嗎?現(xiàn)在要這樣處理現(xiàn)金折扣了?要用合同負(fù)債這個(gè)科目? 1.舊收入準(zhǔn)則下的會(huì)計(jì)處理 (1)確認(rèn)銷(xiāo)售商品收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 113000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 13000 (2)收到貨款時(shí): 借:銀行存款 110740 財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣 2260 貸:應(yīng)收賬款 113000 2.新收入準(zhǔn)則下的會(huì)計(jì)處理 (1)確認(rèn)銷(xiāo)售商品收入時(shí),先確定現(xiàn)金折扣作為可變對(duì)價(jià)的最佳估計(jì)數(shù)。假設(shè)根據(jù)交易對(duì)手的一貫情況,確認(rèn)的最佳估計(jì)是2260元(享受最高折扣)。 借:應(yīng)收賬款 113000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 98000 合同負(fù)債-可變對(duì)價(jià) 2000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 13000 (2)收到貨款時(shí),買(mǎi)方在合同約定的10日付款,享受了2%的現(xiàn)金折扣。 借:銀行存款 110740 合同負(fù)債-可變對(duì)價(jià) 2000 財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣 260 貸:應(yīng)收賬款 113000
學(xué)老師請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)題 用凈價(jià)法做的時(shí)候 在實(shí)際結(jié)賬的時(shí)候 算實(shí)際享受的現(xiàn)金折扣的金額,增值稅是不享受折扣的嗎,但是為啥在初始入賬的時(shí)候 又是用的價(jià)稅合計(jì)算的現(xiàn)金折扣,但是初始入賬的時(shí)候這個(gè)就是價(jià)稅合計(jì)乘(1-折扣比例呀)
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,營(yíng)業(yè)外支出的二級(jí)科目列什么明細(xì)?這部分營(yíng)業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶(hù)可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
老師增值稅是不享受折扣的是吧
現(xiàn)金折扣模式下,增值稅無(wú)折扣