你好!借銀行存款 貸財(cái)政撥款收入
我們是人力資源公司,可以代繳公積金,代繳個(gè)人把錢轉(zhuǎn)到老板的私人賬戶,然后老板轉(zhuǎn)到我們的公戶代扣代繳,這個(gè)怎么寫分錄? 收款時(shí):借 其他應(yīng)付款-老板代收 貸其他應(yīng)付款-代繳社保 主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi) 上交時(shí):借其他應(yīng)付款-代繳社保 貸其他應(yīng)付款-老板代收 這樣寫可以嗎?
老師好,我們公司是請(qǐng)的代賬公司代扣代繳個(gè)稅,企業(yè)所得稅和社保,代賬公司的服務(wù)費(fèi)是按年算的,公司沒和銀行簽三方,那他們代繳的稅費(fèi)和社保我們是不是要單獨(dú)轉(zhuǎn)給他們?那我們這邊轉(zhuǎn)給他們稅費(fèi)和社保沒有發(fā)票怎么入賬呢,他們能提供發(fā)票嗎?
老師,請(qǐng)問勞務(wù)派遣公司剛接到一筆新增業(yè)務(wù),對(duì)方單位社保已繳納,但需我公司代發(fā)工資及代扣個(gè)人社保,對(duì)方要求我公司給他們開具含繳納社保金額的發(fā)票,他們付款時(shí)直接扣除單位社保,這樣處理可以嗎?
你好,老師,我們地方財(cái)政撥款是實(shí)撥到我們基本戶的,我這邊記非同級(jí)財(cái)政撥款收入,但有一個(gè)退休人員的生活補(bǔ)貼是當(dāng)?shù)刎?cái)政撥到當(dāng)?shù)厣鐣?huì)保險(xiǎn)基金管理局,不經(jīng)過我們單位基本戶的,所以我這邊沒記這條,但是財(cái)政是通過直接支付到社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局保障我單位退休人員經(jīng)費(fèi)的,所以兩者對(duì)賬有差異,請(qǐng)問這個(gè)我這邊要怎么記賬?
你好,老師,我們地方財(cái)政撥款是實(shí)撥到我們基本戶的,我這邊記非同級(jí)財(cái)政撥款收入,但有一個(gè)退休人員的生活補(bǔ)貼是當(dāng)?shù)刎?cái)政撥到當(dāng)?shù)厣鐣?huì)保險(xiǎn)基金管理局,不經(jīng)過我們單位基本戶的,所以我這邊沒記這條,但是財(cái)政是通過直接支付到社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局保障我單位退休人員經(jīng)費(fèi)的,所以兩者對(duì)賬有差異,請(qǐng)問這個(gè)我這邊要怎么記賬?
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請(qǐng)問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長期借款利息計(jì)為“長期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
老師,是這樣嗎?預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
你好!是的,這樣就可以了
好的,謝謝老師。老師我還想請(qǐng)問下,現(xiàn)在財(cái)政付單位職工工資的同時(shí)把個(gè)人部分社保公積金代扣代繳的錢轉(zhuǎn)到我們單位的銀行賬戶,那轉(zhuǎn)到我們單位銀行賬戶這部分錢要怎么入賬哦?財(cái)政是一起做支付的
以前沒有把個(gè)人部分的錢轉(zhuǎn)到我們單位我們是這樣入賬的
你好!你們是計(jì)入借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
那預(yù)算會(huì)計(jì)呢?
你好!預(yù)算會(huì)計(jì)做收到就行。
老師,是這樣嗎?標(biāo)黃這部分是代扣代扣那部分錢轉(zhuǎn)到我們單位賬上的分錄
你好!是的,就是這樣了
好的,謝謝老師
您好!不用客氣的了