同學(xué)你好,匯算清繳的時(shí)候可以調(diào)增,
老師你好,我剛到一家企業(yè),之前的帳是會(huì)計(jì)公司做的,然后員工報(bào)銷的時(shí)候,發(fā)票也沒有提供,有些費(fèi)用發(fā)票還能收到,還有一部分無法取得發(fā)票,在這種情況下,我們先入賬,然后明年匯算清繳的時(shí)候在把沒有發(fā)票的部分在做納稅調(diào)增,按2.5%繳稅可以嗎?
老師你好,我們公司每個(gè)月都有幾千塊錢的采購沒有票,因?yàn)槎际欠菢?biāo)件或者急件,金額小又瑣碎,可以做白條,然后匯繳的時(shí)候納稅調(diào)增嗎?
老師你好,我們是餐飲行業(yè)的,在進(jìn)原材料的時(shí)候很多不給我們開發(fā)票,可以用公司公戶給他們結(jié)賬嗎?然后開不了發(fā)票他們給我們開收據(jù)可以嗎
老師你好,我們公司搞餐飲培訓(xùn),平時(shí)買菜那些都沒有發(fā)票,可以用收據(jù)入賬然后在匯繳時(shí)候調(diào)增嗎
你好!老師,我們是小規(guī)模納稅人,經(jīng)營民宿有餐飲和住宿。 1、餐飲收入一個(gè)季度6萬元這樣,采購的菜、肉沒有發(fā)票,可以收據(jù)入賬,匯算清繳時(shí)在把這些沒有發(fā)票的費(fèi)用在前稅扣出來啵?
生產(chǎn)企業(yè)的銷貨單需要裝訂進(jìn)憑證嗎
老師,我公司想注銷,但是現(xiàn)在有2萬元留底稅,咋樣找稅務(wù)退回來呢?
老師您好,建筑服務(wù)公司,從境內(nèi)企業(yè)分包的境外建筑安裝工程,境外項(xiàng)目地有幾個(gè)負(fù)責(zé)人是境內(nèi)人員,其他人員全部都是境外本地人,請問境外人員個(gè)稅怎么申報(bào)
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來在5點(diǎn)多?2管理費(fèi),7點(diǎn)多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個(gè)異地項(xiàng)目,我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來的錢,老板說7個(gè)點(diǎn)下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算,掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計(jì)算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個(gè)待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個(gè)凈利潤了,這個(gè)報(bào)表關(guān)系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個(gè)月工資放在下個(gè)月發(fā)放計(jì)提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請問每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
要是調(diào)增的多會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
同學(xué)你好,做好清單,匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額,沒有風(fēng)險(xiǎn),
我前期買的東西都沒有發(fā)票,有的是微信截圖,有的是購貨清單這些,可以入賬嗎?后期匯繳再調(diào)增這樣可以嗎
可以的,可以調(diào)增的,
微信截圖那些可以入賬嗎
有單據(jù)報(bào)銷,付款記錄,都可以報(bào)銷,只是不能稅前扣除,你在匯算清繳時(shí)候調(diào)增