你好!前面這部分就是交的增值稅稅額 然后除以稅率,就是還可以開的發(fā)票金額
本月需要開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的含稅金額=(本月發(fā)票銷項(xiàng)稅額?我們手里所有的進(jìn)項(xiàng)稅額 )? 稅率(我們是海鮮行業(yè)0.09) 這樣理解對(duì)嗎?
銷項(xiàng)含稅金額減進(jìn)項(xiàng)含稅金額就是應(yīng)繳增值稅金額嗎?進(jìn)項(xiàng)金額為50銷項(xiàng)金額可以是400嗎?如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以開銷項(xiàng)發(fā)票的嗎?
老師 我的進(jìn)項(xiàng)稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項(xiàng)含稅金額的1%繳納增值稅達(dá)到稅負(fù),那么根據(jù)我的進(jìn)項(xiàng)稅額開13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)發(fā)票,可以達(dá)到1個(gè)點(diǎn) 可以開出多少銷項(xiàng)發(fā)票含稅
老師 我的進(jìn)項(xiàng)稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項(xiàng)含稅金額的1%繳納增值稅達(dá)到稅負(fù),那么根據(jù)我的進(jìn)項(xiàng)稅額開13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)發(fā)票,可以達(dá)到1個(gè)點(diǎn) 可以開出多少銷項(xiàng)發(fā)票含稅
老師 我的進(jìn)項(xiàng)稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項(xiàng)含稅金額的1%繳納增值稅達(dá)到稅負(fù),那么根據(jù)我的進(jìn)項(xiàng)稅額開13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)發(fā)票,可以達(dá)到1個(gè)點(diǎn) 可以開出多少銷項(xiàng)發(fā)票含稅
老師滯納金可以直接沖減未分配利潤(rùn)嗎
老師,這是備案是啥意思?每個(gè)企業(yè)都要做嗎
請(qǐng)問(wèn):法人可以兼任經(jīng)理,懂事也可以兼任經(jīng)理嗎?
課堂的學(xué)習(xí)內(nèi)容都是新的內(nèi)容知識(shí)嗎
老師,這個(gè)紅色的提示不用管嗎?
老師,出口退稅業(yè)務(wù),我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票都是在5月份,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的勾選也是在5月份,但是用途確認(rèn)弄錯(cuò)了了,到了6月份,這種情況下我如何處理,謝謝
我是以2000元一件的價(jià)格向客戶銷售a商品,購(gòu)買該商品的客戶可得到一張七折的折扣券,客戶可以在未來(lái)使用該折扣券購(gòu)買我司原價(jià)不超過(guò)1000元的任何一件商品,我司預(yù)計(jì)有90%的客戶會(huì)使用該折扣額券,額外購(gòu)買商品的金額平均為800元,請(qǐng)問(wèn)該折扣券的單獨(dú)售價(jià)為多少?
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝,否則差評(píng),請(qǐng)問(wèn)使用權(quán)資產(chǎn)這個(gè)科目怎么用,什么時(shí)候會(huì)用到
老師,建筑業(yè)施工勞務(wù)分包給其他公司了,付款分錄是怎么做
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝,如果應(yīng)收賬款一直收不回怎么辦?還有掛很多預(yù)付賬款,然后對(duì)方公司已經(jīng)注銷了怎么辦,對(duì)方公司就是個(gè)體工商戶,也是自己公司的小公司
那個(gè)公式變化的呢
你好!進(jìn)項(xiàng)%2B愿意交的部分的稅額-銷項(xiàng)稅額=0