你好,這種情況,是不需要先進(jìn)行退稅 再重新繳納的
請問,企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)申報了,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤需要更正申報,直接更正不行,是不是要先作廢在電子稅務(wù)局,謝謝
非居民企業(yè)所得稅申報錯了,能更正嗎,需要補(bǔ)交稅款的要繳納滯納金嗎
企業(yè)所得稅季報已經(jīng)申報繳費了,數(shù)據(jù)有一個填寫錯了 如何更正申報,是需要去大廳辦理嗎
老師,麻煩問下2018年報稅時增值稅申報表報錯了,正常應(yīng)該繳納稅款5000多,原先會計申報填報表時在后面表中填寫錯誤數(shù)據(jù),沒交稅,現(xiàn)在需要更正原申報錯誤報表,補(bǔ)交完稅款后還會涉及滯納金嗎
企業(yè)所得稅申報數(shù)據(jù)錯了,稅款交了,現(xiàn)更正申報,稅款還是一樣,需不需要先進(jìn)行退稅再重新繳納?
今天實操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財務(wù)報表,營收確認(rèn)收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認(rèn)營業(yè)外支出,這樣進(jìn)行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個成本會計了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
好的老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?