需要合計(jì)上社保和工資一塊填寫
社保費(fèi)做賬的時(shí)候沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目核算,匯算清繳的時(shí)候怎么填
老師,上月社保計(jì)提時(shí)-借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,支付時(shí)-借:應(yīng)付職工薪酬-社保,貸:銀行存款,現(xiàn)在收到養(yǎng)老金退回超過14%的部分60塊、要怎么做分錄
老師,這個(gè)月養(yǎng)老金基數(shù)調(diào)整退1—8月的,繳費(fèi)直接抵減了,這樣的話會(huì)計(jì)分錄怎么做,我平時(shí)做賬計(jì)提,借管理費(fèi)用-社保,貸應(yīng)付職工薪酬-社保,繳費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)單位,應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人,貸銀行存款,
請問老師,之前會(huì)計(jì)做社保分錄都沒有計(jì)提,沒從應(yīng)付職工薪酬-社??颇窟^渡,我現(xiàn)在想補(bǔ)提可以嗎,主要是想通過應(yīng)付職工薪酬科目核算最準(zhǔn)確的工資薪金
老師,請問,我之前期的社保費(fèi)和工資都是一起計(jì)提的,借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么把之前的分開來計(jì)提呢?
請問老師,利潤表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用,下面有利息費(fèi)用和利息收入,請問一定要填寫利息收入嗎?
老師食堂購置防蚊紗門、紗窗合計(jì)金額340元,請問老師這340元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
請問老師,公司2024年法人股東2500萬,直接按照2500萬轉(zhuǎn)給自然人股東了,看了賬面只是實(shí)收資本的二級明細(xì)由法人變成自然人了。請問不涉及任何稅嗎?
老師您好,是小微企業(yè),做了一部分研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用歸集的不準(zhǔn)確,請問匯算清繳時(shí)把研發(fā)費(fèi)用踢出來做到別的費(fèi)用里,可以嗎
老師,單位可以給個(gè)人用電腦填寫個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除信息嗎?
廢品收購站購買的金額小的工具計(jì)入什么科目
廢品收購站簽訂的房租協(xié)議,12年的,這個(gè)業(yè)務(wù)需要怎么入賬,走預(yù)付賬款還是待攤費(fèi)用
老師,出口企業(yè)報(bào)關(guān)和開票,記賬匯率是不是要一致?是當(dāng)月1號還是第一個(gè)工作日?
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個(gè)活動(dòng)在外省,需要在外省預(yù)交稅款嗎?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
哦哦,知道了
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝