你好!這個不需要了。
老師,您好,請問一下,我們主要是廠房出租的,平時(shí)收房租和水電費(fèi),請問如果我6月份共開了300萬發(fā)票,期中200萬為房租發(fā)票,100萬為水電費(fèi)發(fā)票,那我在申報(bào)印花稅時(shí)按哪個金額申報(bào),,謝謝
請問老師,我公司有一筆出口業(yè)務(wù),已開具銷售發(fā)票,金額是15000美元,后期對方發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量不合格產(chǎn)品,給與我司產(chǎn)品扣款,我司也相應(yīng)的開具了紅字發(fā)票,沖減了出口銷售收入,后面我申報(bào)出口退稅時(shí),先藍(lán)字申報(bào),再紅字申報(bào),但是在外管平臺不需要做什么 調(diào)整哈,外觀平臺是有新增收款或者 延期收款時(shí)做,這種紅字沖減的不需在外觀平臺操作哈
電商平臺從我們店鋪貨款扣了3萬元做當(dāng)年平臺服務(wù)費(fèi)(這筆當(dāng)初是沒有記賬)。原本貨款10萬減了3萬,我們直接記賬是收到貨款7萬元,我們店鋪合作半年就關(guān)店,電商平臺開了15000元平臺服務(wù)費(fèi)和轉(zhuǎn)了15000元給我們,我們收到15000元費(fèi)用發(fā)票沖減貨款,另外收到15000元,銀行回單備注退回技術(shù)服務(wù)費(fèi),我想問下,這筆款應(yīng)該怎么做賬
三個問題,①申報(bào)增值稅時(shí)不是需要有發(fā)票匯總表和進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證表,像我們地區(qū)實(shí)行全電票了,這個發(fā)票匯總表還是需要從增值稅綜合服務(wù)平臺里打印出來嗎?我沒太弄明白增值稅綜合服務(wù)平臺、全電票、電子稅務(wù)局之間的關(guān)系。②進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證表是從電子稅務(wù)局打印出來嗎?③電子稅務(wù)局稅費(fèi)申報(bào)及繳納底下也有個個人所得稅及管理這個項(xiàng)目,時(shí)干什么用的?個稅不是在自然人電子稅務(wù)局里進(jìn)行申報(bào)嘛
我們和電商平臺合作,在該平臺開店鋪,一年使用費(fèi)1.2萬,已開票,請問我們需要申報(bào)印花稅嗎?按什么申報(bào)
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整