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您好老師,我們公司接受某公司法人轉(zhuǎn)讓給我們公司他自己公司的股權(quán),轉(zhuǎn)讓價格為0元。對方讓我申報印花稅0申報,這樣合理嗎?都應(yīng)該申報哪些稅費呀?還有這個財務(wù)的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做賬?

2024-03-21 23:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-21 23:47

同學(xué)你好 應(yīng)該按照該公司的股權(quán)的公允價值衡量哈。不然也會被稅務(wù)局要求調(diào)整。

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同學(xué)你好 應(yīng)該按照該公司的股權(quán)的公允價值衡量哈。不然也會被稅務(wù)局要求調(diào)整。
2024-03-21
賬務(wù)處理確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓: 雖然股權(quán)未實繳且轉(zhuǎn)讓價格為 0 元,但仍需進(jìn)行賬務(wù)處理來體現(xiàn)股權(quán)的變動。假設(shè)被轉(zhuǎn)讓股權(quán)對應(yīng)的公司注冊資本為X元,由于是未實繳股權(quán),公司賬面上原本沒有對這部分股權(quán)進(jìn)行實際的資金入賬處理。 借:實收資本 —— 原股東(轉(zhuǎn)讓方占比 10% 部分) 貸:實收資本 —— 新股東(轉(zhuǎn)讓方占比 10% 部分) 注:這里只是在實收資本的明細(xì)科目之間進(jìn)行調(diào)整,因為股權(quán)發(fā)生了轉(zhuǎn)讓。處理未分配利潤影響: 由于股權(quán)轉(zhuǎn)讓時存在未分配利潤,雖然轉(zhuǎn)讓價格為 0 元,但從稅務(wù)角度,未分配利潤部分可能涉及相關(guān)處理。雖然沒有實際資金支付,但要考慮潛在的稅務(wù)影響。 借:利潤分配 —— 未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交個人所得稅(或應(yīng)交企業(yè)所得稅,根據(jù)轉(zhuǎn)讓方是個人還是企業(yè)而定) 注:如果轉(zhuǎn)讓方是個人,需代扣代繳個人所得稅;如果是企業(yè),涉及企業(yè)所得稅申報調(diào)整。具體計算方法一般是按照 “財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”,以股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入減除股權(quán)原值和合理費用后的余額為應(yīng)納稅所得額。這里因為股權(quán)原值為 0,轉(zhuǎn)讓收入雖為 0,但未分配利潤部分可能會被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為應(yīng)納稅所得額的一部分,具體需和稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通確認(rèn)計算方式。更正當(dāng)年申報表企業(yè)所得稅申報表: 如果轉(zhuǎn)讓方是企業(yè),需要在企業(yè)所得稅年度申報表中調(diào)整相關(guān)數(shù)據(jù)。在 “投資收益” 等相關(guān)項目中,如實反映股權(quán)轉(zhuǎn)讓情況,以及按照稅務(wù)機(jī)關(guān)要求對未分配利潤涉及的應(yīng)納稅所得額進(jìn)行調(diào)整,計算并補繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。個人所得稅申報表: 如果轉(zhuǎn)讓方是個人,需通過自然人電子稅務(wù)局(扣繳端或 WEB 端)更正個人所得稅申報表。在 “財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得” 項目中,申報股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得,并繳納個人所得稅。同時,在申報表的備注欄等合適位置,說明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體情況,包括未實繳、轉(zhuǎn)讓價格為 0 元以及未分配利潤的處理等情況。
2025-03-19
你你好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓完畢,股東已經(jīng)是個人,和你們是沒任何關(guān)系了,才對。
2024-05-05
你好!第一個表是填寫印花稅的,你這個股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納印花稅,你按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合同金額填寫到產(chǎn)權(quán)書據(jù)轉(zhuǎn)移那里
2020-11-03
你好,股權(quán)價格填1元或0元。
2024-03-14
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