你好,沒有開發(fā)票的話也是需要和開票一樣做賬的
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,2020年初我公司接了一棟辦公寫字樓的物業(yè)管理,其中有一個(gè)企業(yè)在2020年6月份入駐這棟辦公寫字樓,并在2020年6月15日通過銀行轉(zhuǎn)行的方式,交了交了2020年6-9月份物業(yè)管理費(fèi)1100元,但該公司并沒有及時(shí)向我公司提供他們的開票信息,導(dǎo)致我公司無法為該公司開具發(fā)票,但我公司在當(dāng)月就已經(jīng)確認(rèn)收入了,并且我公司在2020年12月份在業(yè)主群里發(fā)出通告,告知入駐的各企業(yè)有需要開票的請(qǐng)及時(shí)提供開票信息,方便及時(shí)為他們開具發(fā)票,超過2020年12月31日后提供的則不予開具2020年度發(fā)票,2020年1月13日該公司要求我公司補(bǔ)開發(fā)票,請(qǐng)問我可以拒絕該公司的請(qǐng)求嗎?
我公司開了27000的專票,12月份開的,現(xiàn)在對(duì)方要求退票,因?yàn)樗麄儺?dāng)時(shí)關(guān)賬了。因?yàn)榭缒炅?,這個(gè)財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?匯算清繳的時(shí)候是不是要調(diào)整收入?現(xiàn)在有2種情況,1,開紅衣,重開發(fā)票。2,開紅字取消該筆業(yè)務(wù),都應(yīng)該怎么進(jìn)行財(cái)務(wù)處理呢?
老師你好,我們公司是今年4月份成立的,4月份成立時(shí)為小規(guī)模納稅人,并且收到一筆款項(xiàng)2萬元,但5月份就轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這筆2萬元的款項(xiàng),于6月份開出了專票票。請(qǐng)問老師,這筆2萬元的款項(xiàng),應(yīng)該放在哪個(gè)月份做為營業(yè)收入納稅申報(bào)?如若是在4月份申報(bào),則屬于小規(guī)模納稅人不需要繳納稅款,如若是在6月份申報(bào),則按一般納稅人需繳納稅款。但款項(xiàng)是在4月份公司還是小規(guī)模納稅人的時(shí)候收到的,發(fā)票卻是在6月份開出,請(qǐng)問怎么操作才是合規(guī)的?
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,2021年6月份我公司開給A公司一張1200元的物管費(fèi)增值稅普通發(fā)票,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是:借應(yīng)收賬款-A公司 1200元 貸:主營業(yè)務(wù)收入-物管費(fèi)1165.04元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額34.95元。今年9月份我公司向 A公司催收這筆物管費(fèi),A公司說這個(gè)發(fā)票是去年開的,已經(jīng)過期了,要求我公司給他重新開具發(fā)票,請(qǐng)問我現(xiàn)在該怎么辦?
師員工在我公司工資是45900元,其中1月份繳納個(gè)人所得稅是2.08元,在另一個(gè)公司工資是20020元,這種情況個(gè)人所得稅還用匯算清繳嗎,年度收入未超過12萬而且已經(jīng)預(yù)交了2.08元的個(gè)人所得稅,這種情況就不用補(bǔ)稅了是吧就是免稅申報(bào)是吧,那基本減除額匯算清繳是不用選擇是吧,因?yàn)橐呀?jīng)預(yù)交2 .08元稅款了所以不用匯算清繳了,要是沒有預(yù)交稅款兩處工資不超過12萬那是不是嘚匯算清繳來補(bǔ)交個(gè)人所得稅呢
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問怎么算?
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
這個(gè)成本一般選哪個(gè)合適
請(qǐng)問小微企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅年度報(bào)表時(shí),基本信息--主要股東及分紅情況那里,可以空著不填寫嗎?
暫估成本的問題:假如5月暫估15萬,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付帳款。但是這15萬可能6月開2萬發(fā)票,7月開5萬發(fā)票,8月開七萬發(fā)票。這種情況怎么辦呀,開兩萬就借應(yīng)付賬款2萬 貸銀行存款,這樣每個(gè)月做一次嗎? 下個(gè)月估計(jì)還需要暫估15萬,那也是收到發(fā)票后沖預(yù)付賬款嗎老師,一只暫估成本,這會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
鄒老師。 問一下,我們24年度利潤總額超300萬了,稅務(wù)要求我們?nèi)∠∥⑵髽I(yè),那如果今年取消小微了,如果公司過幾年縮小了,3個(gè)指標(biāo)都沒有超出了,那還可以回復(fù)到小微企業(yè)嗎?
老師,A公司25 %的股東把自己的股份全部無償轉(zhuǎn)讓給B公司,已實(shí)繳25萬,余50萬認(rèn)繳出資額未繳納,還在期限內(nèi),A公司由于虧損凈資產(chǎn)為負(fù),這樣B公司要怎么做賬呢,謝謝
老師,鑒證咨詢服務(wù)*清單編制費(fèi),印花稅按哪個(gè)稅目交?
請(qǐng)問老師,工程款用房款抵的情況下,合同金額是300萬的,合同中房價(jià)可以做到300萬,但是實(shí)際情況,房子少賣了,就賣了280萬,那20萬怎么辦吶
老師 我們小規(guī)模 做機(jī)械設(shè)備 基本是2萬以內(nèi)的價(jià)格 很多客戶都不要發(fā)票 基本90%不要發(fā)票 我直接做無票收入可以嗎 有什么影響嗎
我的意思是分月確認(rèn)收入還是一次性入收入
實(shí)際中一般都是一次性確認(rèn)收入的
那不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
對(duì),最正規(guī)的話它會(huì)是按月確認(rèn)收入,但是這會(huì)和你開票不符,所以他會(huì)很麻煩
是的,有些交一年要票,有些不要,很煩人的,我都不曉得該怎么做了
所以一般的你就直接按照開票確認(rèn)收入就行了
不開票那部分人群按月??
沒太明白您這個(gè)是什么意思?
開了票的,一次性入收入,沒開的按月確認(rèn)收入
沒問題,可以這么做的
稅務(wù)查到了有影響嗎?
稅務(wù)局查到的話沒有影響,因?yàn)槟阋淮涡远即_認(rèn)收入了,也沒少交稅
按月確認(rèn)收入就是會(huì)影響交稅時(shí)間的早和晚
因?yàn)槟氵@個(gè)開票的都已經(jīng)交稅了