你好;你補(bǔ)做賬;走以前年度損益調(diào)整科目做賬

20年的房租合同是35萬(wàn),但是當(dāng)時(shí)對(duì)公戶(hù)只給了20萬(wàn)也開(kāi)了20萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)月給我們補(bǔ)的發(fā)票,這塊當(dāng)時(shí)都是私戶(hù)給的房租,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月該怎么處理
老師,我在20年12月份的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提年終獎(jiǎng),但是在發(fā)放年終獎(jiǎng)的時(shí)候把這部分做進(jìn)了以前年度損益了,那這個(gè)匯算清繳的時(shí)候怎么把21年發(fā)放的年終獎(jiǎng)?wù){(diào)到20年
老師我們有一筆賬,跟前任會(huì)計(jì)20年底的時(shí)候因?yàn)槁┲Ц读耍?0年度已經(jīng)記賬了。21年1月份封賬結(jié)束之后才補(bǔ)支付的。這樣子的話我21年度該怎么沖她的賬呢?就是她在20年底的時(shí)候已經(jīng)記賬了,但是實(shí)際上沒(méi)有支付出去。21年發(fā)現(xiàn)她漏付款了,才支付出去。這個(gè)要怎么調(diào)整呢21年度的賬還沒(méi)記
老師,21年外購(gòu)了一個(gè)庫(kù)存商品,當(dāng)時(shí)給供應(yīng)商付款了,但是沒(méi)有拿到發(fā)票,這個(gè)外購(gòu)的商品在21年賣(mài)了,但是沒(méi)有在21年暫估入庫(kù),也沒(méi)有去結(jié)賬成本出庫(kù),21年的開(kāi)具收入票時(shí)有這個(gè)東西,現(xiàn)在拿到了發(fā)票我該如何處理,現(xiàn)在賬上掛著有關(guān)這家公司往來(lái)就是這筆錢(qián)。
一筆房租費(fèi)是20年的,但是在20年的時(shí)候也沒(méi)有計(jì)提,錢(qián)也支付給個(gè)人了,但是在21年的時(shí)候個(gè)人把這個(gè)發(fā)票給代開(kāi)進(jìn)來(lái)了,這個(gè)要怎么處理
增值稅發(fā)票多開(kāi)了,稅交了,之后沖紅,稅可以退嗎?
建筑勞務(wù)公司農(nóng)民工申報(bào)個(gè)稅,產(chǎn)生的個(gè)稅一般是咋處理的
農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售正常是免稅的,那二手農(nóng)機(jī)免稅嗎?
甲公司廣告牌及食堂用品移交給乙公司,甲公司會(huì)計(jì)列了一個(gè)清單跟食堂負(fù)責(zé)人講的,以實(shí)際盤(pán)點(diǎn)為準(zhǔn),一般固定資產(chǎn)不得少對(duì)吧,如低值易耗品,鍋,盤(pán)子,鏟子,還有計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本的拉級(jí)袋等,以實(shí)際盤(pán)點(diǎn)為準(zhǔn),對(duì)吧老師,但經(jīng)辦人沒(méi)有盤(pán)點(diǎn),全不以列表的數(shù)為準(zhǔn)的,這個(gè)可以嗎?
分公司那邊有人員工資及社保,那么是合并在總公司做賬還是需要分開(kāi)做賬,個(gè)人所得稅申報(bào)是由分公司申報(bào)還是可以合并在總公司申報(bào)?
貨物銷(xiāo)售出去了,專(zhuān)票也開(kāi)了,款沒(méi)到賬,怎么做賬
貨物銷(xiāo)售出去了,專(zhuān)票也開(kāi)了,款沒(méi)到賬,怎么做賬
老師,原材料買(mǎi)時(shí)候買(mǎi)價(jià)?運(yùn)費(fèi),入原材料成本里,商品有票,運(yùn)費(fèi)需要有票嗎老師
增值稅的附加稅就是三個(gè)吧
老師,購(gòu)訂貨款已付,貨也收到,但未收到發(fā)票,貨是收到就銷(xiāo)售出去的,我這樣做可以嗎,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借營(yíng)業(yè)成本,帶應(yīng)付賬款


怎么做呢分錄
你好; 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 ; 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 ; 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
發(fā)票是21年開(kāi)進(jìn)來(lái)的,只是這個(gè)費(fèi)用是屬于20年的,也是這樣調(diào)整么老師
你好; 是的; 也是這樣走; 要到時(shí)去調(diào)整你的20年年報(bào)
老師,那這個(gè)發(fā)票在匯算清繳之前跟匯算清繳開(kāi)進(jìn)來(lái)有啥差別呢
你好;匯算之前開(kāi)來(lái);可以補(bǔ)在上年的賬務(wù)處理里面; 可以直接稅前扣除; 比如21年的費(fèi)用在22年5月底之前收到發(fā)票; 21年沒(méi)有扎帳;就可以直接計(jì)入21年費(fèi)用去
老師,直接稅前扣除是不是得在計(jì)提了這筆費(fèi)用的情況下呢
還是說(shuō)直接去改動(dòng)去年的賬就好了呢
你好;是的; 要先計(jì)提哈; 然后去當(dāng)年稅前直接;如果跨年了 就只能去改當(dāng)年年報(bào)的
那我這種過(guò)了匯算時(shí)間拿到的,是不是只能調(diào)整以前年度損益了呢
你好; 是的;跨年只能走這個(gè)科目的
其實(shí)吧,這個(gè)發(fā)票是21年開(kāi)的,本來(lái)入在21年是不是也是沒(méi)事的,還是說(shuō)的看這個(gè)發(fā)票的費(fèi)用實(shí)際所屬期呢
其實(shí)是發(fā)票沒(méi)跨年,只是這個(gè)費(fèi)用跨年了
你好;這個(gè)是費(fèi)用是跨年了;就是費(fèi)用跨年了走以前年度損益調(diào)整科目的
不以發(fā)票開(kāi)票日期為準(zhǔn),以費(fèi)用實(shí)際暑期為準(zhǔn)是不
你好; 是的; 發(fā)票只是后期補(bǔ)給你;但是費(fèi)用成本是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)核算的
好的老師
不客氣的;希望能幫到你;滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)