你好建議是其他按業(yè)務(wù)收入,好區(qū)分
老師您好,請(qǐng)問(wèn)去年我們公司購(gòu)買(mǎi)了保本的理財(cái)產(chǎn)品,購(gòu)買(mǎi)時(shí)分錄是 借:交易性金融資產(chǎn),貸:銀行存款。贖回時(shí)我的分錄是 借:銀行存款,貸:交易性金融資產(chǎn)/投資收益/應(yīng)交增值稅。按貸款服務(wù)申報(bào)繳納了增值稅。投資收益已經(jīng)在利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)里面了,說(shuō)明已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但是轉(zhuǎn)管員說(shuō)我的增值稅收入比企業(yè)所得稅收入多,要讓我更正申報(bào),我把投資收益放在營(yíng)業(yè)外收入里面,這種做可以嗎?(稅局比對(duì)表里企業(yè)所得稅只包含主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入)謝謝!
老師您好,想咨詢(xún)?nèi)齻€(gè)問(wèn)題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒(méi)合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開(kāi)票說(shuō)以后再開(kāi),我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開(kāi)票收入。1:我們平時(shí)開(kāi)出發(fā)票的項(xiàng)目名稱(chēng)是:專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒(méi)確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
老師,你好我想咨詢(xún)下我們公司之前都是做房地產(chǎn)中介代理,代理車(chē)位商鋪收取服務(wù)費(fèi),目前我們公司想從開(kāi)發(fā)商手中直接把車(chē)位購(gòu)買(mǎi)過(guò)來(lái)自行銷(xiāo)售,想問(wèn)下目前經(jīng)營(yíng)范圍是可以的嗎還是需要再增加經(jīng)營(yíng)范圍,以下是我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍:商業(yè)管理;物業(yè)管理;房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù);房地產(chǎn)中介服務(wù);房地產(chǎn)居間代理服務(wù);房地產(chǎn)咨詢(xún)服務(wù);房地產(chǎn)信息咨詢(xún);房地產(chǎn)租賃經(jīng)營(yíng);房地產(chǎn)估價(jià);土地評(píng)估;土地管理服務(wù);酒店管理;公寓管理;餐飲管理;招商代理;連鎖企業(yè)管理;企業(yè)管理服務(wù);企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù);企業(yè)形象策劃服務(wù);招、投標(biāo)咨詢(xún)服務(wù);廣告制作服務(wù);廣告發(fā)布服務(wù);廣告設(shè)計(jì);廣告國(guó)內(nèi)外代理服務(wù);文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計(jì);文化活動(dòng)的組織與策劃;企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃;會(huì)議、展覽及相關(guān)服務(wù);建筑勞務(wù)分包;商業(yè)信息咨詢(xún);經(jīng)濟(jì)與商務(wù)咨詢(xún)服務(wù);策劃創(chuàng)意服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃服務(wù);市場(chǎng)調(diào)研服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
您好,老師,我想咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題 我公司進(jìn)貨了半成品A,之后加入我司的技術(shù)開(kāi)發(fā)人員(工資)編寫(xiě)的程序注入到該半成品A中,形成了完整的產(chǎn)品B,我把B賣(mài)了,請(qǐng)問(wèn),我的研發(fā)人員的工資10萬(wàn)元,怎么做到我的產(chǎn)品成本中?我的分錄我寫(xiě)2套,你幫我看看,哪個(gè)是否正確,或者幫我指導(dǎo)一下,謝謝 分錄:1 產(chǎn)成品入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 10萬(wàn) 貸:研發(fā)費(fèi)用——資本化支出 分錄2: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:研發(fā)費(fèi)用——資本化支出 我是直接把研發(fā)費(fèi)用——資本化支出放到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中,還是放到庫(kù)存商品后,再結(jié)轉(zhuǎn)到成本
案例分析計(jì)算題北京新鵬有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)新鵬公司,未上市)為增值稅一般納稅人,所屬行業(yè)為制造業(yè),登記注冊(cè)類(lèi)型為有限責(zé)任公司。主要從事冷凍飲品的生產(chǎn)、進(jìn)口以及銷(xiāo)售。新鵬公司企業(yè)從業(yè)人數(shù)為35人,資產(chǎn)總額為2850萬(wàn)元,所屬行業(yè)為食品制造業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)是冷飲品銷(xiāo)售。企業(yè)適用一般企業(yè)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式(2019年版)編制財(cái)務(wù)報(bào)表。2021年經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有如下與企業(yè)所得稅相關(guān)的數(shù)據(jù):主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11800000元主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9350000元稅金及附加153200元其他業(yè)務(wù)收入240000元,為出租閑置房屋取得的租金收入其他業(yè)務(wù)成本90000元,全部為閑置辦公室對(duì)應(yīng)的折舊將外購(gòu)巧克力1400元用于集體福利,不含稅公允價(jià)值為1750元,未確認(rèn)收入職工薪酬1204750元,包括280000元列作銷(xiāo)售費(fèi)用,924750元列作管理費(fèi)用。1、計(jì)提并發(fā)放工資950000元,其中280000元列作銷(xiāo)售費(fèi)用,670000元列作管理費(fèi)用2、計(jì)提并發(fā)放職工福利費(fèi)105000元3、按2.5%計(jì)提教育經(jīng)費(fèi)23750元,但沒(méi)有實(shí)際使用4、繳納基本社
老師,發(fā)票開(kāi)出去了,如果以后要紅沖有時(shí)間限制嗎?
老師你好,營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦出來(lái),后邊是什么流程
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我上個(gè)季度開(kāi)了一張普票,但是老板說(shuō)是開(kāi)專(zhuān)票的,這個(gè)季度再?zèng)_出來(lái)開(kāi)回專(zhuān)票,這樣報(bào)稅有影響嗎?
庫(kù)存商品報(bào)損能稅前扣除嗎
本月開(kāi)的發(fā)票有之前月份的發(fā)票,之前不需要開(kāi),用到了才開(kāi),售票行業(yè)每個(gè)月都會(huì)有之前的發(fā)票,沒(méi)有統(tǒng)計(jì),就是按照開(kāi)票系統(tǒng)里面統(tǒng)計(jì)的稅率報(bào)的稅,和賬上統(tǒng)一
老師,請(qǐng)問(wèn)一下紅字發(fā)票是不是只能銷(xiāo)售方開(kāi)具購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]權(quán)限去紅沖?
公司沒(méi)有車(chē)輛,法人開(kāi)了一張公司抬頭的加油票,能報(bào)銷(xiāo)入賬嗎
水果蔬菜批發(fā)零售免增值稅,那超市里賣(mài)米面植物油水果是不是可以免增值稅??
老師,上個(gè)季度自己弄了個(gè)無(wú)票收入,借現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi),然后今天客戶(hù)微信把錢(qián)轉(zhuǎn)給我微信,說(shuō)是不要發(fā)票,我怎么處理這個(gè)事,上個(gè)季度我做了賬,還交了印花稅
全年一次獎(jiǎng)金36800可以用全年一次和工資薪金分開(kāi)申報(bào)嗎
老師,那對(duì)應(yīng)的成本也要拆分出來(lái)是嗎?
是的,需要分開(kāi)核算的和這個(gè)