需要的需要調(diào)整一下的。
請問申報企業(yè)所得稅時,申報表上的資產(chǎn)總額必須要與資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額一致嗎?
老師好!請問在申報第二季度企業(yè)所得稅時出現(xiàn)以下問題:1、申報表利潤總額與利潤表不一致2、季末資產(chǎn)總額與資產(chǎn)負(fù)債表不一致,這樣影響大不?因先申報所得稅后來上傳財務(wù)報表時財務(wù)報表調(diào)過賬
老師好,請教一下2022年《企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第二季度末的資產(chǎn)總額與6月份的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額不一致?,F(xiàn)在我申報第三季度的企業(yè)所得稅,是不是直接把二季度末的金額填回正確的就可以了,不需要更正二季度的申報表。(因為除了二季度末的資產(chǎn)總額填錯外,其他數(shù)據(jù)是正確的)
為什么有時所得稅季度報表上面的資產(chǎn)總額和資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總額不一致 以前財務(wù)填寫的
電子稅務(wù)局,申報的所得稅第四季度季報的資產(chǎn)總額(填寫平均值)與所得稅年度申報表的資產(chǎn)總額不一致,怎么辦?
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項發(fā)票,10月申報時,這兩張進(jìn)項發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
還有一個問題,我們一二季度報表資產(chǎn)總額為6000萬、7000萬,三四季度調(diào)整了報表公式,資產(chǎn)總額降了下來,現(xiàn)在一二季度的財務(wù)報表要不要更正申報呢
和你賬上不一致的都去修改。
一二季度是之前會計申報的,財務(wù)報表報的資產(chǎn)總額是6000、7000萬,一二季度所得稅申報表填報的資產(chǎn)總額為600、700,一二季度財務(wù)報表和所得稅申報表是不是都要重新申報
是的,對的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快