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Q

請問一下,我們這個月先開了發(fā)票給對方,下個月對方才給我們付款,請問我開了發(fā)票之后怎么做賬呢

2024-03-21 12:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-21 12:17

同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

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快賬用戶8636 追問 2024-03-21 12:20

請問一下,我們小規(guī)模是免稅的,發(fā)票上面稅額是3個星號,那我做賬時需要自己計算把稅額記到應(yīng)交稅費里,之后做一步把稅費轉(zhuǎn)入減免稅金科目里嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-21 12:21

同學(xué),你好 我們小規(guī)模是免稅的??那你直接開免稅發(fā)票

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快賬用戶8636 追問 2024-03-21 12:23

不是的,我們是稅務(wù)代開的,小規(guī)模達(dá)不到征點不需要交稅,所以發(fā)票上面的稅額是3個星號不顯示的

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齊紅老師 解答 2024-03-21 12:24

同學(xué),你好 哦哦,了解 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借:應(yīng)交稅費 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶8636 追問 2024-03-21 12:26

那就是需要把稅費計算體現(xiàn)出來

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齊紅老師 解答 2024-03-21 12:27

同學(xué),你好 按照票面稅額就行

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快賬用戶8636 追問 2024-03-21 17:12

稅額不顯示

稅額不顯示
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齊紅老師 解答 2024-03-21 17:15

同學(xué),你好 這個發(fā)票,你們不用做稅額

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快賬用戶8636 追問 2024-03-21 17:19

可是不做的話,我申報增值稅時上面顯示的不是這個金額,是不含稅金額,這樣不是對不上嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-21 17:26

同學(xué),你好 不會,顯示的金額是一致

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快賬用戶8636 追問 2024-03-21 17:40

會啊,我之前就是發(fā)現(xiàn)增值稅申報什么的金額不一致,是顯示不含稅金額,所以我才說需不需要自己計算出稅額,在把稅額從收入計提出來,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2024-03-21 19:12

同學(xué),你好 不是的,這個就是不含稅金額,他的稅額是0 他已經(jīng)算稅額,會放在免稅里面的

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快賬用戶8636 追問 2024-03-21 19:27

不是的,上一年我就試過了,最后申報增值稅時不含稅銷售額不是不一致,發(fā)票上面的金額是含稅銷售額

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齊紅老師 解答 2024-03-21 19:39

同學(xué),你好 你是免稅企業(yè)嗎?

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快賬用戶8636 追問 2024-03-21 19:41

我們是協(xié)會非民企業(yè),只有會費是免稅的,提供服務(wù)的收費不是免稅的

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齊紅老師 解答 2024-03-21 20:14

同學(xué),你好 你這個填寫在這里

同學(xué),你好
你這個填寫在這里
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快賬用戶8636 追問 2024-03-21 20:50

不需要填,增值稅申報數(shù)據(jù)自動顯示的,顯示的銷售額跟發(fā)票金額不一樣的,顯示的是不含稅的

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齊紅老師 解答 2024-03-21 21:51

同學(xué),你好 我們這邊是要求免稅發(fā)票填在第12欄的

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2024-03-21
您好 請問前面收到發(fā)票怎么寫的分錄
2024-01-21
借原材料貸銀行存款。 。收到發(fā)票后,把這個分錄紅沖按發(fā)票做帳。
2022-06-28
你好,對方有給你單位提供貨物嗎?
2021-03-30
你好,我們先付對方貨款 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款等科目 后面對方才開票給我們 借:庫存商品或原材料 ,貸:預(yù)付賬款
2022-11-19
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