同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
你好!請問我們8月份發(fā)生的費用,9月1日對方才開出發(fā)票給我們公司,請問我這個票是怎么做賬,做8月還是9月,費用8月我們已經(jīng)支付給對方。
老師,請問我們公對公付款給了對方,但是對方不能開發(fā)票給我們,那這個預(yù)付賬款怎么平賬呢?
對方要退款給我們,然后對方要開紅字發(fā)票給我們,請問一下對方開紅字發(fā)票我們要提供什么給對方呢
請問,我們是小規(guī)模納稅人,我們先付對方貨款,后面對方才開票給我們,怎么做賬?
當(dāng)月我們給對方加工的產(chǎn)品,只是加工。當(dāng)月沒有給對方開票,下月才開發(fā)票的,請問怎么做賬呢
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬
請問一下,我們小規(guī)模是免稅的,發(fā)票上面稅額是3個星號,那我做賬時需要自己計算把稅額記到應(yīng)交稅費里,之后做一步把稅費轉(zhuǎn)入減免稅金科目里嗎
同學(xué),你好 我們小規(guī)模是免稅的??那你直接開免稅發(fā)票
不是的,我們是稅務(wù)代開的,小規(guī)模達(dá)不到征點不需要交稅,所以發(fā)票上面的稅額是3個星號不顯示的
同學(xué),你好 哦哦,了解 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借:應(yīng)交稅費 貸:營業(yè)外收入
那就是需要把稅費計算體現(xiàn)出來
同學(xué),你好 按照票面稅額就行
稅額不顯示
同學(xué),你好 這個發(fā)票,你們不用做稅額
可是不做的話,我申報增值稅時上面顯示的不是這個金額,是不含稅金額,這樣不是對不上嗎
同學(xué),你好 不會,顯示的金額是一致
會啊,我之前就是發(fā)現(xiàn)增值稅申報什么的金額不一致,是顯示不含稅金額,所以我才說需不需要自己計算出稅額,在把稅額從收入計提出來,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
同學(xué),你好 不是的,這個就是不含稅金額,他的稅額是0 他已經(jīng)算稅額,會放在免稅里面的
不是的,上一年我就試過了,最后申報增值稅時不含稅銷售額不是不一致,發(fā)票上面的金額是含稅銷售額
同學(xué),你好 你是免稅企業(yè)嗎?
我們是協(xié)會非民企業(yè),只有會費是免稅的,提供服務(wù)的收費不是免稅的
同學(xué),你好 你這個填寫在這里
不需要填,增值稅申報數(shù)據(jù)自動顯示的,顯示的銷售額跟發(fā)票金額不一樣的,顯示的是不含稅的
同學(xué),你好 我們這邊是要求免稅發(fā)票填在第12欄的