1.第1列“銷售額”:填寫納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù)取得的全部價款和價外費用(含稅)
老師您好,請問預(yù)交增值稅申報表上的銷售額是填寫開票的含稅銷售金額嗎,是預(yù)交
你好老師,電子稅務(wù)系統(tǒng)里申報增值稅是不是,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額的第二欄次填寫的是開專票的不含稅金額,第三欄次填寫的是開普票的不含稅金額,這樣對嗎?
老師,日常工作中,增值稅申報表附表里面的銷售額和銷項應(yīng)納稅額根據(jù)什么填報呀,是財務(wù)軟件里面的哪個科目還是可以看開票系統(tǒng)的不含稅銷售額和稅額
老師好,我在電子稅務(wù)局代開了一張16000的增值稅普通發(fā)票,增值稅申報時, 問題1: 是填寫"其它增值稅發(fā)票不含稅銷售額"嗎, 問題2 不含稅金額是15841.58嗎?
一般計稅外建安項目預(yù)繳稅款時,預(yù)繳增值稅的銷售額和扣除金額都是填含稅的嗎,扣除金額取得是專票,還能在企業(yè)本地申報稅時作為進(jìn)項抵扣嗎預(yù)繳企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)是不含稅銷售額嗎
是購買了團(tuán)體險發(fā)票進(jìn)來之后怎么入賬?
老師,發(fā)生的投標(biāo)費用,中標(biāo)后需要分?jǐn)倖幔?/p>
你好,老師,我們是一家酒店,由21間房,我們想合理的避稅,在平臺上我們規(guī)劃成14間房,為小型酒店,暫時不需要辦理特種行業(yè)證,主要為了合理避稅,但這個風(fēng)險感覺很大,因為我們的營收大概有1000萬一年,如果在運營后,臨時做拆分,稅負(fù)的浮動會由異常,請問老師,有什么好的規(guī)劃?
老師,我們公司采購貨物,付的運費轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個怎么做賬?先做預(yù)支費用?拿發(fā)票來報銷?還是怎樣做賬比較好一點?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財務(wù)報表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務(wù)費是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費用了
老師勞務(wù)費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
按合同總金額填還是每次的開票金額填
按每次的開票金額填報
扣除金額按什么填寫
就是你們?nèi)〉梅职降陌l(fā)票不含稅金額
小規(guī)模納稅人這一項也需要填嗎?取得的只有材料發(fā)票
筆誤,是含稅金額的哈
小規(guī)模納稅人扣除金額這一項也需要填嗎?取得的只有材料發(fā)票
只有分包工程出去才能填,沒有i就不能填
沒有分包總工程,只分包了勞務(wù)。那就扣除金額這一塊不用填,銷售額按含稅金額填就可以了是嗎?
意思是你們對外分包了勞務(wù)也可以填報。只要簽訂了分包合同
只分包了勞務(wù),扣除金額這里不填可以不
可以的,沒問題的哈
也就是說抵扣金額這里只有分包出去總工程,我們收到工程服務(wù)發(fā)票的時候才需要填寫是嗎?
比如總包分包給你們,總包就可以扣除
我們是小規(guī)模不存在抵扣金額,直接填銷售額正常預(yù)繳稅款就可以唄?
你們沒對外分包,直接按銷售額交
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。