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請問去年營業(yè)外收入入賬計在今年里面了,導致今年做匯算企業(yè)所得稅成負數(shù)了。應該怎么做了?

2024-03-20 17:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-20 17:43

您好,您的具體情況是什么,有些什么項目數(shù)據(jù) ?

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快賬用戶8939 追問 2024-03-20 17:50

去年有先進制造業(yè)增值稅加計扣除,因為是一月交12月增值稅,就把抵減確認營業(yè)外收入180多萬,導致做23年匯算清繳的時候所得稅為負數(shù),稅務(wù)退錢不可能了,應該怎么處理了

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齊紅老師 解答 2024-03-20 17:53

同學您好,對于先進制造業(yè)增值稅加計扣除導致的所得稅負數(shù)情況,若稅務(wù)退錢不可行,建議將負數(shù)金額留待以后年度抵減。同時,確保準確記錄相關(guān)賬務(wù),遵循稅法規(guī)定,避免稅務(wù)風險。

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您好,您的具體情況是什么,有些什么項目數(shù)據(jù) ?
2024-03-20
你好,沒關(guān)系,這個你根據(jù)發(fā)票正常做憑證就行 涉及到損益類的科目計入以前年度損益調(diào)整。
2024-04-09
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
2025-10-26
你好,同學 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應付賬款
2024-05-17
你好!如果不用交了(說明多計提了) 需要沖減應交稅費…企業(yè)所得稅,沖減以前年度損益調(diào)整(所得稅費用)
2022-04-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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