您好,您的具體情況是什么,有些什么項目數(shù)據(jù) ?

去年的成本票今年年初收到,今年匯算清繳時已經(jīng)把去年的成本票報上了,但是沒入賬,導致賬表不符,應該怎么做分錄調(diào)整
老師我去年有幾筆收入確認錯了,今年調(diào)賬了做成預收了,本季度報所得稅,本年營業(yè)收入是負數(shù)可以嗎
你好,老師,我去年12月計提的所得稅,在今年1月份,做了營業(yè)外收入……對嘛?還是要等今年匯算清繳之后,確實不繳才做營業(yè)外收入
去年企業(yè)享受增值稅加計抵減,且抵扣了,未入賬所以會計報表沒填營業(yè)外收入。今年的匯算清繳應該怎么調(diào)整呢?
請問去年營業(yè)外收入入賬計在今年里面了,導致今年做匯算企業(yè)所得稅成負數(shù)了。應該怎么做了?
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務(wù)師?經(jīng)濟師?有什么好的學習方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應商還未開給我們,導致我們現(xiàn)在是預估的入庫,那這個預估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
去年有先進制造業(yè)增值稅加計扣除,因為是一月交12月增值稅,就把抵減確認營業(yè)外收入180多萬,導致做23年匯算清繳的時候所得稅為負數(shù),稅務(wù)退錢不可能了,應該怎么處理了
同學您好,對于先進制造業(yè)增值稅加計扣除導致的所得稅負數(shù)情況,若稅務(wù)退錢不可行,建議將負數(shù)金額留待以后年度抵減。同時,確保準確記錄相關(guān)賬務(wù),遵循稅法規(guī)定,避免稅務(wù)風險。