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公司在注銷,發(fā)現(xiàn)給員工多交了一個(gè)月的公積金,賬面上做的是 借管理費(fèi)用756 其他應(yīng)付款756 貸銀行1512 現(xiàn)在賬面上其他應(yīng)付款余額是借方756 請問我想結(jié)轉(zhuǎn)掉這個(gè)余額,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呀

2024-03-20 13:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-20 13:53

您好,當(dāng)是公司支付的 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 756 貸:其他應(yīng)付款756

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快賬用戶2762 追問 2024-03-20 13:56

好的,因?yàn)閱T工已經(jīng)離職了,等于是公積金多交了一個(gè)月的,這個(gè)是不是不讓稅前扣除呀

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齊紅老師 解答 2024-03-20 13:58

您好,沒事的,一筆在賬上看不出來,我們不要摘要寫員工承擔(dān),就寫支付公積金,模糊點(diǎn) 借:管理費(fèi)用-五除一金 756 貸:其他應(yīng)付款756

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快賬用戶2762 追問 2024-03-20 14:02

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-03-20 14:03

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您好,當(dāng)是公司支付的 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 756 貸:其他應(yīng)付款756
2024-03-20
你好同學(xué),不是這樣做的,像企業(yè)部分應(yīng)該是 借管理費(fèi)用-公積金,貸應(yīng)付職工薪酬-公積金,然后呢,交納的時(shí)候應(yīng)該是 借應(yīng)付職工薪酬-公積金,借其他應(yīng)收款-代扣代繳 貸銀行存款。
2022-11-25
借其他應(yīng)付款、貸其他應(yīng)收款對沖。
2022-10-22
同學(xué),你好 你付錢,讓對方給你寫個(gè)收據(jù)
2020-12-04
你好,你是什么什么時(shí)候做的最后這個(gè)分錄。
2025-05-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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