您好,當(dāng)是公司支付的 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 756 貸:其他應(yīng)付款756
老師:你好!請問公司食堂伙食費(fèi)是月結(jié)的,上月做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用-員工福利,貸:其它應(yīng)付款(把買菜的原始憑證都附在后面了),這個(gè)月我用現(xiàn)金支付伙食費(fèi)借:其他應(yīng)付款,貸:庫存現(xiàn)金,請問我這個(gè)月付款做賬用什么作為憑證
老師,公司以前是核定征收的,收到工程款后扣除稅管費(fèi)直接轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理。13年預(yù)收30萬,當(dāng)時(shí)未開結(jié)算發(fā)票,只扣了管理費(fèi)3千,余款直接轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理,這些年發(fā)票也一直未開。當(dāng)時(shí)收款時(shí)借:銀行,貸:其他應(yīng)付款,付款時(shí)借:其他應(yīng)收,貸:銀行?,F(xiàn)在賬上掛著其他應(yīng)付、其他應(yīng)收兩個(gè)往來,這個(gè)要怎樣處理呀?
老師好,我想請教個(gè)問題,我們公司轉(zhuǎn)了一筆錢到工會賬戶上,當(dāng)時(shí)做的借其他應(yīng)收款-工會戶,貸銀行存款 那現(xiàn)在這個(gè)賬戶支出了好多費(fèi)用 我要怎么做賬 這個(gè)其他應(yīng)收款余額就剩一半了
老師,請問我公司一項(xiàng)工程承包給包工頭做,包工頭先打款到公司賬上,再從公司賬上打出去付貨款,我的賬務(wù)處理是這樣的,1.借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,2.借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,這樣操作的話,其他應(yīng)收款在貸方的余額越來越多,我該怎么做?
老師 有員工在公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款的分錄為 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款的分錄為 借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 因?yàn)楣驹谕饷嬗泻芏噘M(fèi)用沒及時(shí)清理 都掛了這個(gè)員工的往來賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應(yīng)付款里面的有一筆錢不是他本人的,是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)
合同結(jié)算科目什么時(shí)候轉(zhuǎn)為收入
老師請問這里我需要轉(zhuǎn)錢出來,這個(gè)銀行要什么借款文本?什么意思
老師資產(chǎn)負(fù)債表里所有者權(quán)益負(fù)數(shù)可以嗎需要調(diào)整嗎
老師:我問一下,我們公司這邊有勞務(wù)公司介紹的工人,我要是走勞務(wù),讓勞務(wù)公司開發(fā)票,我們公司打款給勞務(wù)公司。這樣操作可以嗎
老師,我在朋友勞務(wù)公司買社保,然后他們公司報(bào)了工資。今年我自己創(chuàng)辦了一家貿(mào)易公司,作為法人還可以在自家公司每月領(lǐng)取工資嗎?
今天飯卡怎么充值不了啦
老師建筑公司一次性開了400萬票,計(jì)提了,成本,匯算清繳發(fā)票沒開回來,沒開發(fā)票的部分是不是不能抵扣,需要填在哪列
老師,2024年第四季度所得稅申報(bào)與匯算清繳的數(shù)據(jù)不一樣但是都是負(fù)數(shù),這樣可以嗎,需要修改嗎
老師4月份的工資有的員工發(fā)了,有的員工沒發(fā),4月的個(gè)稅怎么申報(bào)?
老師,您好,面試一個(gè)眼科醫(yī)院的財(cái)務(wù),需要筆試考試,選擇題說是考經(jīng)濟(jì)法,稅法,我應(yīng)該往哪方面突擊一下呢
好的,因?yàn)閱T工已經(jīng)離職了,等于是公積金多交了一個(gè)月的,這個(gè)是不是不讓稅前扣除呀
您好,沒事的,一筆在賬上看不出來,我們不要摘要寫員工承擔(dān),就寫支付公積金,模糊點(diǎn) 借:管理費(fèi)用-五除一金 756 貸:其他應(yīng)付款756
好的,謝謝
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!