可以的, 不退稅的話不能抵扣,免稅對應(yīng)的進(jìn)項不允許抵扣。
老師,請問,我們是外貿(mào)公司,進(jìn)項采購的蘋果手機,再出口銷售給香港,我們給香港開的形式發(fā)票稅率算13%嗎,我們采購的是13%
老師,請問,我們是外貿(mào)公司,出口免退稅,采購一批蘋果手機,收到進(jìn)項發(fā)票退稅,然后把這批手機出口賣給香港公司,我們給香港公司開普通發(fā)票和形式發(fā)票,開普通發(fā)票有什么要求嗎?備注欄要寫東西嗎?香港公司給我們付的是離岸人民幣
1、出口退稅環(huán)節(jié)中,進(jìn)項發(fā)票什么時候用?2、老師,外貿(mào)企業(yè)是不是可以,進(jìn)項票開票日期晚于銷項票日期,而生產(chǎn)企業(yè)不可以,進(jìn)項發(fā)票日期要早于銷項票日期,因為有生產(chǎn)周期。3、外貿(mào)企業(yè)是不是不可以有留抵退稅,而生產(chǎn)企業(yè)可以有留抵退稅和出口退稅
貨物賣給香港公司,算是出口的話,可以銷項票開0,進(jìn)項票不退稅,抵扣用嗎?
貨物賣給香港公司,算是出口的話,我們外貿(mào)企業(yè)可以銷項票開0,進(jìn)項票不退稅,抵扣用可以嗎?
老師,參加國內(nèi)的展會,比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費屬于廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費嗎
注冊營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個稅,我們是認(rèn)繳制,我們報表凈資產(chǎn)是219萬,這個要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個稅
老師長期待攤費用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時候可以申請出口免退稅申報嗎?那選擇的所屬期是202505對吧?因為是5月申報第一筆批次就是001沒錯吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費可以稅前扣除嗎
請問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報,匯算怎么調(diào)整呢?
請問老師增值稅納稅申報表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機器發(fā)票,機器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
是一般納稅人,銷項開0稅率,不是開免稅,進(jìn)項不退稅抵扣用可以嗎? 想著退稅麻煩,和抵扣用了,結(jié)果是一樣的
那你開零稅率的,交了增值稅嗎?
外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,本來不就是銷項不交稅,進(jìn)項退稅了嗎? 我們銷項還是開0退稅,進(jìn)項不申請退,抵扣用。 不可以嗎?
可是你銷售都沒有教怎么抵扣。
是銷項稅額減進(jìn)項稅額,銷項你得交,你交了嗎?
現(xiàn)在就回復(fù)你,你不交增值稅,對應(yīng)的進(jìn)項就沒法抵扣。
抵扣其他的交了增值稅的銷項稅?。?
那么咱就拿來抵扣的
那就是可以嗎? 一般納稅人出口,銷項開0稅率, 進(jìn)項稅不申請退稅,抵扣其他的內(nèi)銷貨物
不是免稅對應(yīng)的進(jìn)項可以抵扣。
外貿(mào)對應(yīng)的進(jìn)項不能抵扣內(nèi)銷的嗎? 外貿(mào)對應(yīng)的進(jìn)項不申請退稅了 外貿(mào)和內(nèi)銷的貨物進(jìn)項票是一樣的貨,同一個產(chǎn)品
外貿(mào)對應(yīng)的進(jìn)項不能抵扣內(nèi)銷 外貿(mào)不申請退稅,申請退稅都抵扣不了。