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Q

貨物賣給香港公司,算是出口的話,我們外貿(mào)企業(yè)可以銷項票開0,進(jìn)項票不退稅,抵扣用可以嗎?

2024-03-20 12:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-20 12:12

可以的, 不退稅的話不能抵扣,免稅對應(yīng)的進(jìn)項不允許抵扣。

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快賬用戶5116 追問 2024-03-20 12:16

是一般納稅人,銷項開0稅率,不是開免稅,進(jìn)項不退稅抵扣用可以嗎? 想著退稅麻煩,和抵扣用了,結(jié)果是一樣的

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齊紅老師 解答 2024-03-20 12:16

那你開零稅率的,交了增值稅嗎?

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快賬用戶5116 追問 2024-03-20 12:19

外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,本來不就是銷項不交稅,進(jìn)項退稅了嗎? 我們銷項還是開0退稅,進(jìn)項不申請退,抵扣用。 不可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-20 12:20

可是你銷售都沒有教怎么抵扣。

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齊紅老師 解答 2024-03-20 12:20

是銷項稅額減進(jìn)項稅額,銷項你得交,你交了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-20 12:20

現(xiàn)在就回復(fù)你,你不交增值稅,對應(yīng)的進(jìn)項就沒法抵扣。

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快賬用戶5116 追問 2024-03-20 12:24

抵扣其他的交了增值稅的銷項稅?。?

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齊紅老師 解答 2024-03-20 12:26

那么咱就拿來抵扣的

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快賬用戶5116 追問 2024-03-20 12:36

那就是可以嗎? 一般納稅人出口,銷項開0稅率, 進(jìn)項稅不申請退稅,抵扣其他的內(nèi)銷貨物

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齊紅老師 解答 2024-03-20 12:39

不是免稅對應(yīng)的進(jìn)項可以抵扣。

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快賬用戶5116 追問 2024-03-20 12:45

外貿(mào)對應(yīng)的進(jìn)項不能抵扣內(nèi)銷的嗎? 外貿(mào)對應(yīng)的進(jìn)項不申請退稅了 外貿(mào)和內(nèi)銷的貨物進(jìn)項票是一樣的貨,同一個產(chǎn)品

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齊紅老師 解答 2024-03-20 12:47

外貿(mào)對應(yīng)的進(jìn)項不能抵扣內(nèi)銷 外貿(mào)不申請退稅,申請退稅都抵扣不了。

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可以的, 不退稅的話不能抵扣,免稅對應(yīng)的進(jìn)項不允許抵扣。
2024-03-20
你好 是的是出口 開? 生產(chǎn)企業(yè)是可以抵扣? 貿(mào)易的可以退稅?
2024-03-20
你好,對的是的,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入開不開發(fā)票,你得問下,你稅務(wù)局那邊 政策上是沒有要求的,因為有些地方它需要見到你們的發(fā)票才可以辦理退庫退稅。
2022-02-16
您好,給香港開的形式發(fā)票稅率算13%
2020-11-21
您好,參考財稅〔2012〕39號,不可以直接抵扣的,出口對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票必須單獨用于退稅,不得抵扣國內(nèi)銷項稅。出口與內(nèi)銷的進(jìn)項需分開申報,避免混抵。若混抵,那么要補稅、滯納金,甚至影響退稅資格。外貿(mào)企業(yè)適用“免退稅”,進(jìn)項僅限退稅(不是“免抵退”)。
2025-04-10
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