您好,建筑行為的會計(jì)科目不一樣,但財(cái)務(wù)在各行各業(yè)是相通的 工程結(jié)算相關(guān)會計(jì)分錄 (1)登記實(shí)際發(fā)生的合同成本 借:工程施工-合同成本 貸:應(yīng)付職工薪酬、庫存材料等 (2)登記已結(jié)算的工程價款(并開票) 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 (3)登記已收的工程價款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 (4)登記確認(rèn)的收入、費(fèi)用和毛利 (這個用自制原始憑證就可以,憑證附件列出計(jì)算思路和相關(guān)數(shù)據(jù)的出處) 借:工程施工—合同毛利 主營業(yè)務(wù)成本 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (5)工程完工時,將“工程施工”科目的余額與“工程結(jié)算”科目的余額對沖 借:工程結(jié)算 貸:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本
建筑公司的賬跟別的賬有什么區(qū)別嗎
剛來,建筑公司自建項(xiàng)目和外包項(xiàng)目有什么區(qū)別,賬務(wù)處理上有什么區(qū)別
老師 請問公司所屬制造業(yè)和建筑業(yè)有什么區(qū)別呢
老師,房地產(chǎn)企業(yè)和建筑企業(yè)有什么區(qū)別
國有獨(dú)資企業(yè)工程賬務(wù)和一般建筑公司什么區(qū)別。怎么做賬
老師,我們是剛成立兩個月的公司,做手工帳的,上個月的賬這里做出來了,可是資產(chǎn)負(fù)債表就是不平,反反復(fù)復(fù)一整天了,還是算不平,差了四塊多,請問下能怎么盡快找出錯在哪里嗎?
公司2023年8月至2024年7月沒有租賃發(fā)票,當(dāng)時一直找新的地方,沒有下文,現(xiàn)在稅局要自查!怎樣處理啊
老師,商貿(mào)企業(yè),4月設(shè)立,5月有收入,一般納稅人,增值稅附加稅,月報(bào)。企業(yè)所得稅,季報(bào)。這個月6月,報(bào)增,可以先少報(bào)點(diǎn)兒嗎?按啥數(shù)報(bào)?
老師,有個問題咨詢。我新接收一個公司,有筆費(fèi)用付款,收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,并且會計(jì)已經(jīng)做賬結(jié)賬。我在報(bào)稅抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的時候發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票開票抬頭錯了,不屬于我們單位發(fā)票,但是會計(jì)做賬了。進(jìn)項(xiàng)抵扣金額和做賬進(jìn)項(xiàng)不一致,這種情況我是在下個月調(diào)賬?還是說需要這個月反結(jié)賬呢?
一般納稅人勾選認(rèn)證抵扣的時間是每個月報(bào)稅之前認(rèn)證抵扣上個月的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師去工商所領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,都需要哪些資料。法人今天沒在公司
收到一筆美元投資款,不是公司股東,應(yīng)該怎么做賬
老師,您好!請教您 企業(yè)在研發(fā)初期和過程中,是否使用“資本化支出、費(fèi)用化支出”這兩個科目呢?應(yīng)如何使用科目處理研發(fā)部門的賬務(wù)呢?謝謝老師指導(dǎo)一下!
收到社保局發(fā)的職工生育津貼需要幫職工申報(bào)個稅嗎?如果要申報(bào)怎么申報(bào),如果不用申報(bào)會計(jì)分錄怎么寫?
老師土蜜蜂養(yǎng)殖公司購買的蜜蜂成本是記入生產(chǎn)性生物資產(chǎn)科目還是消耗性生物資產(chǎn)科目,
微信掃碼加老師開通會員
老師,工程結(jié)算金額等于主營業(yè)務(wù)收入嗎
您好,也可以這么理解的,是我們跟甲 方結(jié)算后開票的金額
確認(rèn)收入,這個主營業(yè)務(wù)收入怎么來的
您好,這個是自已做的,根據(jù)施工進(jìn)度 (這個用自制原始憑證就可以,憑證附件列出計(jì)算思路和相關(guān)數(shù)據(jù)的出處)
您舉個例子,我不太懂這個數(shù)據(jù)從哪來
您好,跟甲方結(jié)算了150 借:應(yīng)收賬款150 貸:工程結(jié)算? 150/1.09? ? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅150/1.09*9% 但根據(jù)我們完工進(jìn)度只完成全部工程1000的10%是100,成本是80 借:工程施工—合同毛利? ?20 主營業(yè)務(wù)成本? 80 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 100
就是按完工進(jìn)度確認(rèn)的,這部分不一定都開票了是吧
這個成本是預(yù)估的數(shù)
您好,是的哦,到工程結(jié)束時我們都是結(jié)算等于全部開票
像工程剛開始收到的預(yù)收款,這個怎么記
您好,就用一個科目應(yīng)收 登記已收的工程價款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
完工進(jìn)度里包含這筆預(yù)收款是吧
您好,可以這么理解的
成本是預(yù)估的,這個工程總成本數(shù)據(jù)誰負(fù)責(zé)
您好,項(xiàng)目經(jīng)理會給我們完工進(jìn)度的
工程總成本誰去核算
您好,財(cái)務(wù)呀,所有的票據(jù)都會匯總在財(cái)務(wù)賬上
但是工程的總成本怎么核算,財(cái)務(wù)也不知道這個工程能發(fā)生多少成本啊,這個不得預(yù)算部門去做嗎
那您說的成本怎么去預(yù)估,這個預(yù)估的基數(shù)得有吧
您好,工程有合同,進(jìn)度是項(xiàng)目經(jīng)理給的,這樣不就是有預(yù)計(jì)的成本了么, 預(yù)算是有,但我們財(cái)務(wù)結(jié)算最后還是能發(fā)票來的,中間預(yù)估是可以用預(yù)算部門的信息,但預(yù)算部門也沒有工程實(shí)際的完工進(jìn)度