你好,你的工資都計(jì)入了損益科目,就是貸方累計(jì)計(jì)提的工資總額
做年度匯算清繳,職工薪酬納稅調(diào)整表工資薪金,科目余額表年度累積數(shù)借貸方不一致怎么取數(shù)
匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表, 1.職工薪酬,辦公費(fèi)等的銷管財(cái)費(fèi)用是從科目余額表取數(shù)么? 2.是取科目余額表下本年累計(jì)貸方發(fā)生額么? 3.應(yīng)付職工薪酬是取應(yīng)付職工薪酬下的工資薪金和福利費(fèi)的合計(jì)數(shù)么?
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳職工薪酬調(diào)整表根據(jù)科目余額表本年累計(jì)貸方取數(shù)嗎?
23年12月的科目余額表,應(yīng)付職工薪酬-工資本年借方累計(jì)和本年貸方累計(jì)的數(shù)怎么不一樣?還有所得稅匯算清繳職工薪酬的工資數(shù)據(jù)是不是看應(yīng)付職工薪酬-工資這一項(xiàng)?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表填寫(xiě)工資薪金金額,是看科目余額表。應(yīng)付職工薪酬-工資薪金科目貸方本年累計(jì)金額,是嗎?
老師,我要5月申報(bào)退稅,這時(shí)發(fā)票報(bào)關(guān)單上有一種產(chǎn)品退稅率是0,特殊商品類型為1,是不是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理?按照內(nèi)銷正常申報(bào)?繳納增值稅?
如果給對(duì)方開(kāi)專票的話,用不用擬個(gè)合同?一部分會(huì)轉(zhuǎn)到老板的卡里,一部分去銀行取現(xiàn),金額大約是十幾萬(wàn),分次開(kāi)專票
你好老師,小規(guī)模繳銷稅盤(pán)之后在哪可以看到是否抄稅了
我們公司是電商代運(yùn)營(yíng)服務(wù),就是幫別個(gè)電商店鋪代運(yùn)營(yíng)的,這個(gè)增值稅定義的行業(yè) 稅務(wù)局老師說(shuō)是專業(yè)技術(shù)運(yùn)營(yíng)服務(wù) 這個(gè)對(duì)嗎
老師,如果我們收到不??顚S玫恼a(bǔ)貼,我們要開(kāi)票嗎
老師好,消防安全評(píng)估發(fā)票開(kāi)什么稅目
老師好,十幾年前的記賬憑證 可不可以銷毀的 太多了 沒(méi)地方放置了
算企稅時(shí),需要扣除增值稅嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模,貸方有0.09余額,怎么做賬消掉
給生產(chǎn)員工買(mǎi)的團(tuán)體險(xiǎn),是進(jìn)生產(chǎn)成本還是制費(fèi)
應(yīng)付職工薪酬貸方本年累計(jì)余額怎么計(jì)算出來(lái)的,應(yīng)付職工薪酬期末貸方有余額對(duì)嗎
直接看你做的應(yīng)付職工薪酬-工資明細(xì)賬
單位承擔(dān)的社保費(fèi)填寫(xiě)在期間費(fèi)用哪欄
在管理費(fèi)用的職工薪酬
單位承擔(dān)的也放在這欄次嗎?如果放在這欄就大于職工薪酬納稅明細(xì)表里的工資了
那個(gè)很正常的哈,這個(gè)是職工薪酬,包括社保,福利費(fèi),還有工會(huì)經(jīng)費(fèi)
提示期間費(fèi)用明細(xì)表里的工資不能大于職工薪酬明細(xì)表的工資,是不是單位承擔(dān)的社保不能在期間費(fèi)用表職工薪酬填寫(xiě),有沒(méi)有相關(guān)文件
?期間費(fèi)用明細(xì)表里的職工薪酬應(yīng)該等于職工薪酬明細(xì)表第13行合計(jì)
就是不等于所以就問(wèn)一下期間費(fèi)用明細(xì)表包含單位承擔(dān)的社保嗎
期間費(fèi)用明細(xì)表里的職工薪酬就是 按職工薪酬明細(xì)表第13行合計(jì)金額填報(bào)就是
但是加上單位承擔(dān)的社保就會(huì)大于職工薪酬那個(gè)合計(jì)數(shù)啊,有沒(méi)有相關(guān)文件說(shuō)職工薪酬包含社保費(fèi)我想看下
期間費(fèi)用明細(xì)表里的職工薪酬= 職工薪酬明細(xì)表第13行合計(jì)金額 你好,你的糾結(jié)點(diǎn)是啥呢?這個(gè)就是他們2表的勾稽關(guān)系