同學(xué)你好 正常團(tuán)建費(fèi)的分錄為 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸銀行存款 所以也是需要填寫在福利費(fèi)用的哈 個(gè)稅的話 不需要申報(bào) 不屬于工資薪金所得

應(yīng)付職工薪酬里面包括工資和職工福利費(fèi),匯算清繳時(shí)是拿個(gè)稅申報(bào)工資和應(yīng)付職工薪酬總數(shù)對(duì)比,還是和應(yīng)付工資對(duì)比呢?因?yàn)檫@部分福利費(fèi)也沒申報(bào)個(gè)稅,是聚餐和過節(jié)發(fā)東西的,現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào)的和應(yīng)付職工薪酬總數(shù)不一致,差了福利費(fèi)
平時(shí)員工的福利費(fèi)會(huì)計(jì)處理,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:現(xiàn)金,未通過應(yīng)付職工薪酬核算。在所得稅匯算清繳時(shí),這部分資金要在職工薪酬調(diào)整表中算14%的限額嗎?
老師好,公司平時(shí)過節(jié)團(tuán)建發(fā)生的福利費(fèi),匯算清繳時(shí)也要在A105050表中填在職工福利費(fèi)這欄嗎?個(gè)稅申報(bào)時(shí)沒有算在員工工資申報(bào) ,這有關(guān)系嗎?
公司過年過節(jié)給員工的發(fā)的米面油福利,在做匯算清繳的時(shí)候算是福利費(fèi)還是算在工資薪金里面,中秋節(jié)的福利沒報(bào)個(gè)稅,春節(jié)的報(bào)個(gè)稅了。兩筆做賬的話都放在福利費(fèi)科目里面了,也過了應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)科目
老師你好!請(qǐng)問平常公司團(tuán)建聚餐費(fèi),科目出在了福利費(fèi),個(gè)稅沒法加在工資薪金申報(bào),匯算清繳的時(shí)候這個(gè)費(fèi)用要放在職工福利里面嗎?到時(shí)候稅局會(huì)不會(huì)問為什么和申報(bào)個(gè)稅的金額不一樣
老師有做酒吧方面的會(huì)計(jì)課程嗎?
老師公司經(jīng)營(yíng)食堂項(xiàng)目,有早餐和午餐,現(xiàn)在已知早餐餐標(biāo)和午餐餐標(biāo),還有早餐用餐次數(shù)和午餐用餐次數(shù),該怎么核算早餐和午餐單人單量(單人早餐用餐成本和午餐成本)
老師,您好,我司跟房東公司簽的租賃合同,收款賬戶是第三方收款,然后房東公司成了失信人名單,開不了發(fā)票,也付不了款,房東將原公司產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移到了新公司,用新公司給我們開的發(fā)票,請(qǐng)問需要什么手續(xù)資料才能保證合規(guī)呢
公司是銷方,給客戶提供了一批20萬的產(chǎn)品,現(xiàn)在因?yàn)楫a(chǎn)品的原因終止了合作,對(duì)方支付了10萬,現(xiàn)在要求開10萬元發(fā)票,應(yīng)該怎么處理呢?
個(gè)體月開票額度是20萬,就是一個(gè)季度能開60萬的發(fā)票對(duì)嗎?但是一個(gè)季度超30萬就得交稅了是嗎
請(qǐng)問老師,出口企業(yè),CIF價(jià),簽訂合同金額是應(yīng)該和報(bào)關(guān)單金額一致嗎,還是和發(fā)票金額一致
黃沙的稅收編碼是什么
老師,代理記賬公司之前做的賬,我要怎么做才能弄進(jìn)我公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)呢?
外貿(mào)公司收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)勾選了,所屬期是10月,次月申報(bào)退稅所屬期選的是自然月11月,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額入賬的會(huì)計(jì)分錄是?
老師您好!請(qǐng)問已經(jīng)提完折舊的固定資產(chǎn),增加原值,是在固定資產(chǎn)模塊變動(dòng)單里,增加原值嗎?

