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老師你好!公司購入了固定資產(chǎn)設(shè)備一臺,金額22600元。而這個設(shè)備供應(yīng)商同時也是公司的客戶,所以這設(shè)備款就從每月的貨款中抵扣一部分,分三個月抵扣完畢。不開發(fā)票,也沒有付款的流水記錄。請問這樣的情況怎么做分錄呢?怎么做賬?謝謝!

2024-03-19 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-19 16:14

你達(dá)到可使用狀態(tài)就要確認(rèn)固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn)貸:應(yīng)付賬款

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-19 16:15

你客戶買東西還是借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 然后你抵消做借:應(yīng)付賬款貸:應(yīng)收賬款

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-19 16:16

出個協(xié)議,這種抵賬的協(xié)議

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-19 16:16

沒有發(fā)票你可以計提折舊,但以后匯算清繳納稅調(diào)增

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你達(dá)到可使用狀態(tài)就要確認(rèn)固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn)貸:應(yīng)付賬款
2024-03-19
你好,需要分別開戶貨款 和設(shè)備的發(fā)票 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款
2024-03-19
您好 借 其他應(yīng)收款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 發(fā)放工資扣除 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
2021-06-12
同學(xué)你好 發(fā)票開來了就計入長期待攤費(fèi)用
2021-03-18
同學(xué)你好 1.做工資里比較好 2.跟工資一起 3.給他們的返點(diǎn)他們開發(fā)票嗎 4.先做預(yù)付賬款 5.可以,申報個稅就行了,但是如果查的嚴(yán)必須要交社保那就要補(bǔ)上
2021-03-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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