你24年做這個賬務(wù)調(diào)整,23年報表肯定不會跟著變的。
利潤表的凈利潤為負(fù)數(shù),老師,年度財務(wù)報表可以按照原來的記么,那我記的這筆以前年度,還需要調(diào)么, 還是記到現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表啊,如果記到現(xiàn)在還需要調(diào)整12月的年度財務(wù)報表么,現(xiàn)在彈出來的年度財務(wù)報表,我也是按照這個填寫的,那我現(xiàn)在記一筆以前年度損益調(diào)整,還需要調(diào)整這個年度報表么?還是不用調(diào)整?假如我12月資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤是-1749.66 我3月份的 財務(wù)報表 資產(chǎn)負(fù)債表 里面的 利潤分配未分配利潤是不是就-51749.66呀,還需要用調(diào)整 年度報表么,
老師好,我想請問一下,如果我匯算的時候動了損益,比如調(diào)增了收入,那么我2022年的年度財務(wù)報表還是按沒有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤分配-未分配利潤”來處理,也不用去調(diào)整2023年財務(wù)報表的期初數(shù)吧
老師好,我想請問一下,如果我所得稅匯算清繳的時候動了損益,比如調(diào)增了收入,但是沒有動賬,只是申報表調(diào)整項上調(diào)整了,那么我2022年的年度財務(wù)報表還是按沒有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤分配-未分配利潤”來處理,也不用去調(diào)整2023年財務(wù)報表的期初數(shù)吧
老師,請問一下,賬上有以前年度損益調(diào)整科目,也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤,但是資產(chǎn)負(fù)債表上“未分配利潤”金額和利潤表上的“利潤總額”金額剛好相差的就是以前年度損益調(diào)整科目金額。申報電子稅務(wù)局財報時候,審核不通過,怎么處理呢?
2023年漏記收入,賬補(bǔ)在2024年1月當(dāng)期,通過以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤,但是2023年的金蝶上財務(wù)報表還是未改之前的數(shù)據(jù),我需要怎么處理?是反結(jié)帳到2023年12月還是怎么處理
老師,內(nèi)賬分紅可以直接做借利潤總額未分配利潤,貸銀行存款嗎
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則沖去年的收入成本費(fèi)用可以直接記入今年當(dāng)期損益嗎?要是不用以前年度損益,利潤分配未分配利潤會有什么影響,會導(dǎo)致報表數(shù)據(jù)哪里不一樣?
老師,個體內(nèi)賬,以老板私人卡運(yùn)營,是不是就以老板私人卡做賬就可以,比如給出納轉(zhuǎn)錢,就借其他應(yīng)收款出納名字,貸銀行存款(建行)老板名字
為能及時開具進(jìn)項發(fā)票導(dǎo)致上月稅費(fèi)太高,有什么辦法補(bǔ)救嗎
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師 買的名酒如何是直接贈送客戶的 進(jìn)項可以抵扣嗎
老師你好后補(bǔ)成本票,幾年內(nèi)可以用?
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價值為200萬元,預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
如果你想一致就去反結(jié)賬把這個做到23年去
算了 這個是以前會計做的賬 我不想動 我只是在2024年當(dāng)期發(fā)現(xiàn)的,做了調(diào)整,不影響當(dāng)期本年利潤,金蝶的人說下年就一致了
嗯,確實下一年就一樣了