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2023年漏記收入,賬補(bǔ)在2024年1月當(dāng)期,通過以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤,但是2023年的金蝶上財務(wù)報表還是未改之前的數(shù)據(jù),我需要怎么處理?是反結(jié)帳到2023年12月還是怎么處理

2024-03-19 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-19 16:12

你24年做這個賬務(wù)調(diào)整,23年報表肯定不會跟著變的。

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齊紅老師 解答 2024-03-19 16:13

如果你想一致就去反結(jié)賬把這個做到23年去

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快賬用戶8544 追問 2024-03-19 18:27

算了 這個是以前會計做的賬 我不想動 我只是在2024年當(dāng)期發(fā)現(xiàn)的,做了調(diào)整,不影響當(dāng)期本年利潤,金蝶的人說下年就一致了

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齊紅老師 解答 2024-03-19 18:47

嗯,確實下一年就一樣了

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你24年做這個賬務(wù)調(diào)整,23年報表肯定不會跟著變的。
2024-03-19
你好,調(diào)增了收入,是按調(diào)整之后的報表填寫。 需要去調(diào)整2023年財務(wù)報表的期初數(shù)
2023-03-15
對的,同學(xué),是這樣的
2023-03-15
是的 單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 財務(wù)報表不用修改,然后匯算清繳納稅調(diào)減就行
2025-03-06
借利潤分配未分配利潤 貸銀行存款/庫存現(xiàn)金就成了
2024-03-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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