借,庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。 貸,銀行存款, 借銀行存款, 貸,主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項, 借,主營業(yè)務(wù)成本, 貸,庫存商品, 借,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
老師 11.1號升級為一般納稅人,那10月和9月份開的進(jìn)項票我能抵扣不
老師你好,我們九月份升為一般納稅人,11月份開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,沒有銷項稅,同時收到了進(jìn)項專用發(fā)票,目前這些發(fā)票我還沒有進(jìn)行認(rèn)證,請問老師我該怎樣做賬,分錄怎樣寫???該怎樣報稅啊
老師,我是個新手第一回做一般納稅人的賬,我收到發(fā)票,做進(jìn)項, 開出發(fā)票,做銷項,那我這月計提他們減的差額交稅,和次月繳納的會計分錄,求老師指導(dǎo)怎么做?
建筑剛我一般納稅人,收到的材料發(fā)票,進(jìn)項應(yīng)該怎么做分錄
老師好,公司為一般納稅人,1月份進(jìn)項多于銷項,2月份用銷項把進(jìn)項抵扣完了,1月和2月的會計分錄怎么做
遞延所得稅負(fù)債,未來實際要交稅的時候(真金白銀交稅),該怎么做會計分錄,能否舉個例子。我不是問怎么確認(rèn)所得稅負(fù)債。
老師增值稅專票勾選抵扣進(jìn)項是在電子稅務(wù)局哪里勾選的呢?
老師,同一集團(tuán)下說是100%控股的兩個子公司合并,這兩個子公司企查查查沒有集團(tuán)占股,賬上也沒有長期股權(quán)投資,這是什么情況?
這題計算沒搞懂,老師
請問公司要投資另外一個公司,請問財報主要看哪些數(shù)據(jù),才能分析對方公司運(yùn)營是否健康
在銷售負(fù)有現(xiàn)金折扣條件下,交易價格實際上屬于可變對價,如果最終產(chǎn)生現(xiàn)金折扣,應(yīng)當(dāng)沖減當(dāng)期銷售收入,怎么理解?現(xiàn)金折扣還能充收入?不是商業(yè)折扣才可以?
老師,建筑業(yè)在外地施工,合同簽的金額是單筆多少錢,沒體現(xiàn)總金額,開出去的發(fā)票比外管證的金額大,這個可以嗎?需要改外管證的金額嗎?
@劉艷紅老師,老師,這個是我們公司的營業(yè)執(zhí)照
老師您好,我們公司一般納稅人 上月開票30多萬 以前有留底稅額,我們就找了1個點票的 成本票 這個分錄應(yīng)該怎么做
這是我們公司營業(yè)執(zhí)照,專門給學(xué)校配送米面糧油和調(diào)料,我們相當(dāng)于銷售加配送
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。 借稅金及附加, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、承城建,地方教育教育附加, 借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款。
怎么還有待認(rèn)證呢,我這邊是認(rèn)證抵扣了的,然后才報的稅
你好,如果你當(dāng)月認(rèn)證了,借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項貸,銀行 做這個不就可以了?
3月認(rèn)證抵扣后申報的2月份的稅,是待認(rèn)證還是直接計入進(jìn)項稅
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項。