您好, 有影響 你這么做賬是不對的?
老師,請問下,現(xiàn)在開普通發(fā)票,免稅的,我們做收入是不用價稅分離,直接含稅做收入嗎?所得稅的時候,也算含稅收入嗎?
老師,我們是酒店行業(yè),有一些散客交完錢會不開發(fā)票,現(xiàn)在是想把不開發(fā)票的這個錢,我們自己給開出來。這樣我們單位就不存在未開票收入稅了,您看這樣對稅務(wù)有影響沒有
老師,我們企業(yè)確認(rèn)收入每個月都是分?jǐn)偟?,本月我們分?jǐn)偭艘话俣嗳f的收入,但是這個月我們開了二百多萬的發(fā)票,報增值稅的時候二百多萬是否有什么問題呢
老師,我們是小微企業(yè)建筑公司,我們公司就是按照開票確認(rèn)收入的,不是按照完工百分百法,做年度匯算清繳的時候不是按照稅務(wù)口徑完工百分百法計算收入嗎?我們這個都是按照開票確認(rèn)收入的(會計和稅法報的都一致)
老師,我們是物業(yè)公司,我們確認(rèn)收入的時候不價稅分離,直接就是含稅的作為收入,現(xiàn)在我們是每個月都會固定開一些發(fā)票,這樣有影響嗎
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
老師,我們之前會計是這樣做的,因為之前開票少,都是以收據(jù)確認(rèn)的,所以就沒有,現(xiàn)在開票多了,那我就價稅分離吧,但是增值稅報表都是價稅分離的,以前沒分離的影響嗎
沒事,以前的就不需要再處理了
好的,謝謝老師啦
不客氣,幫忙給個五星好評