同學(xué)你好,對(duì)不上,應(yīng)該是2023年以前的業(yè)務(wù)了,可以與以前年度的申報(bào)表核對(duì)。
賬上與電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)中的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)不一致,查賬發(fā)現(xiàn)去年有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額直接計(jì)入到費(fèi)用中了,但是申報(bào)的時(shí)候又認(rèn)證抵扣了,請(qǐng)問這筆稅額如何調(diào)整
之前的待認(rèn)證稅額跟系統(tǒng)里面對(duì)不上。金額大概在500多。因?yàn)槲沂呛竺娼幽莻€(gè)會(huì)計(jì)的,但是公司的賬太多了。沒有辦法去核對(duì)這個(gè)待認(rèn)證稅額。請(qǐng)問有什么辦法調(diào)整?
老師,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,對(duì)方這個(gè)月重新開了,會(huì)計(jì)他是把上個(gè)月憑證沖紅,又重新記了一筆憑證,我報(bào)稅的時(shí)候只能進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣賬上沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,納稅申報(bào)表上有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,審計(jì)是不是也會(huì)查出來。
申報(bào)表里面有一筆上期留抵稅額,報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)抵扣了,比如銷項(xiàng)稅是400,計(jì)提轉(zhuǎn)出未交增值稅是200,就是還差200的留抵稅系統(tǒng)自動(dòng)認(rèn)證了,對(duì)不上,這筆怎么做分錄?
未認(rèn)證稅額賬上比稅務(wù)系統(tǒng)多17512,23年整年認(rèn)證明細(xì)我導(dǎo)出來跟賬上一筆筆對(duì),這個(gè)差額對(duì)不上哪里查?
19-23年度工商年報(bào)中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,每一期都填寫了經(jīng)營者高校畢業(yè)人數(shù)1人,以為指的是高校學(xué)歷,沒有跳出異常,25年以后還會(huì)跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項(xiàng)可以不做修正了嗎
銷售用生鮮保溫袋,1200元做低值易耗品嗎?直接攤銷,不需要領(lǐng)用表嗎?
老師之前會(huì)計(jì)這樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我是按他的方式同樣結(jié)轉(zhuǎn),還是做轉(zhuǎn)出未交增值稅是兩種都可以嗎
老師,單位借款,可以開利息發(fā)票?
億企贏需要收費(fèi),這是什么機(jī)構(gòu)
醫(yī)美公司的稅務(wù)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)課程在哪
老師!更正財(cái)務(wù)報(bào)表里面的所得稅費(fèi)用,報(bào)表哪項(xiàng)數(shù)據(jù)隨著調(diào)整
新成立的公司,還沒有營業(yè)執(zhí)照,前期投入的錢,怎么做賬
老師,新能源汽車優(yōu)惠政策
老師這個(gè)分錄發(fā)票收到了,我把記賬憑證打印出來下面應(yīng)該附哪些,要找上月付款憑證嗎
22年是對(duì)的,就是23年不知道哪里問題
同學(xué)你好,這種情況下,2023年未認(rèn)證的,與2023年整年認(rèn)證明細(xì)導(dǎo)出來跟賬上一筆筆對(duì),那確實(shí)也對(duì)不上,因?yàn)橘~上是未認(rèn)證的,后結(jié)認(rèn)證就行了。
那怎么處理?要一致
同學(xué)你好,如果需要一致的話,可以把這個(gè)余額轉(zhuǎn)入成本費(fèi)用處理。
這么大金額轉(zhuǎn)成本費(fèi)用不合理吧
同學(xué)你好,這種情況下,那就后續(xù)認(rèn)證抵扣處理吧。