你好,需要去查明原因,才知道具體該如何調(diào)整的?
老師,請問一下,賬面進項稅額比實際發(fā)票未認(rèn)證進項稅額多出兩千多要怎么調(diào)整呢?(我是3月份接手的,之前的會計在結(jié)轉(zhuǎn)進項的時候,是一會待認(rèn)證一會待抵扣,我在想會不會是因為這樣給弄混后就導(dǎo)致了有差異)
公司的賬面,截止到2022.1月 賬面的進項留底還有41512.64. 但是稅務(wù)系統(tǒng)里面的進項留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進項稅額和銷項稅額的發(fā)生額, 2020全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 2021全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 仔細想想, 出現(xiàn)這種情況的原因。 賬面進項少。 系統(tǒng)進項多。 賬面沒入賬 系統(tǒng)全勾選抵扣 沒跟賬面核對。 那如果調(diào)整 要補做費用的 借:營業(yè)費用52252.77 進項稅額 6792.86(按13%的稅率來算,估計全部都是差旅費) 貸:銀存 59045.63 這個能這樣一筆調(diào)費用嗎? 但是,無法確定, 是不是我們的費用。 也沒有發(fā)票來證明 那可以在報稅系統(tǒng)里面 通過進項稅額轉(zhuǎn)出, 來調(diào)整進項嗎?
老師,我們單位的賬套是使用會計制度的,我知道這個已經(jīng)很舊了。但是因為我是接手人,我也不好多說什么。但是我現(xiàn)在有個問題,企業(yè)尚未勾選認(rèn)證的進項稅額,我企業(yè)的前手會計居然通過待認(rèn)證進項稅額抵扣?我好奇怪,我記得是待認(rèn)證進項稅額???現(xiàn)在哪個是對的
老師好,我們公司之前的進項票找不到了,在我接手之前就丟了,但是我在勾選認(rèn)證的時候沒有注意直接勾選了,就導(dǎo)致賬面上缺少這部分的進項稅額,要怎么在賬面上進行調(diào)整呢,或者有什么辦法可以重新找到這些票據(jù)呢,因為是換了主營業(yè)務(wù)和老板,之前的客戶基本聯(lián)系不上了
之前的待認(rèn)證稅額跟系統(tǒng)里面對不上。金額大概在500多。因為我是后面接那個會計的,但是公司的賬太多了。沒有辦法去核對這個待認(rèn)證稅額。請問有什么辦法調(diào)整?
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當(dāng)時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?
我們公司的賬太多了。而且之前的都沒有財務(wù)軟件。
你好,需要去查明原因,才知道具體該如何調(diào)整的? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
怎么查?沒有電子版的。一個一個去翻?不現(xiàn)實啊。
你好,用申報表和賬面進行比較,找出差異的原因,然后做相應(yīng)的調(diào)整。 總不能不去找原因就隨意調(diào)整吧