看一下有沒有以前年度損益調(diào)整?
資產(chǎn)負債表上的未分配利潤期末余額=年初余額+本月金額(凈利潤)。資產(chǎn)負債表上的未分配利潤利潤期末余額=年初余額+本年累計金額(凈利潤),其中期末余額是相等的嗎?年初余額也是相等的嗎?
老師,資產(chǎn)負債表表的未分配利潤期末余額=年初余額+利潤表的利潤總額還是凈利潤,所 有 者 權(quán) 益表的未分配利潤金額是不是和資產(chǎn)負債表未分配利潤金額一樣
老師,負債表未分配利潤年初減去期末的金額和利潤表的凈利潤相差23.12元,這樣錯了嗎
老師,負債表未分配利潤年初減去期末的金額和利潤表的凈利潤相差23.12元,這樣是做錯了嗎
老師,負債表未分配利潤年初減去期末的金額和利潤表的凈利潤相差23.12元,這樣是做錯了嗎
前年把法人的其他應付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質(zhì),稅務需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預付賬款,
期末的未分配利潤等于期初未分配利潤,加上利潤表累計凈利潤是這個關(guān)系。
哪里看呢
去賬上去找這個科目。
因為,現(xiàn)在是凈利潤+期初未分配利潤不等于期末未分配利潤,相差23.12元,是因為結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益的原因
你好? 看結(jié)轉(zhuǎn)操作 這個正常結(jié)轉(zhuǎn)沒有?
就是看你科目錄入的對不? 能取到數(shù)就行?
有結(jié)轉(zhuǎn)過來的,但是現(xiàn)在還是凈利潤+期初未分配利潤不等于期末未分配利潤,相差23.12元
那就不是這個問題。結(jié)轉(zhuǎn)了它就是包括這個在內(nèi)了。
或者說看一下咱那個數(shù)據(jù)咱們是不是正數(shù)錄入負數(shù)的金額錄入的對不對?
金額是這個金額,軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)過去的
那要是都對的話,那就不是這個原因。
你的意思是借貸方有可能錯了嘛
說一下你的業(yè)務情況和分錄,然后判斷一下處理的對不對。
我們是外貿(mào)公司,會涉及到一個美元賬戶的結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益,分錄會寫借營業(yè)外收入,貸應收賬款美元賬戶,如果是損失就記到了財務費用-匯兌損失
你好,老師
匯兌損益都是記到財務費用的。 支出記借方要是收入借方負數(shù)。
那是要把營業(yè)外收入-匯兌收益換成財務費用-匯兌收益是嗎
是的,是這樣。然后這個屬于收入記到財務費用借方負數(shù)。