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有銷售收入,但實際上沒有成本發(fā)票,也沒有庫存,銷售成本也沒法結(jié)轉(zhuǎn),該怎么處理,當(dāng)月可以不結(jié)賬成本只有銷售收入嗎

2024-03-18 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-18 15:01

暫估借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

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快賬用戶6009 追問 2024-03-18 15:02

暫估不了,成本票開不進(jìn)來

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快賬用戶6009 追問 2024-03-18 15:03

能不能用人工充當(dāng)成本但是收入實際上是銷售貨物的收入

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齊紅老師 解答 2024-03-18 15:03

你好實際有勾入嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-18 15:03

你實際有購入的話就可以正常做,只不過是不允許抵扣所得稅。

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快賬用戶6009 追問 2024-03-18 15:05

假如實際有購入就暫估,匯算清繳納稅調(diào)增是吧 那如果實際沒有購入的話,怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-03-18 15:07

是的,對的,那就不做成本,只做收。

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快賬用戶6009 追問 2024-03-18 15:08

但是站在稅局角度上來說,你有收入沒有成本是不合理的,你沒有采購貨物怎么來的銷售收入,所以我不知道賬上只有銷售收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么處理合理合規(guī)一些

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齊紅老師 解答 2024-03-18 15:10

你好,那你也不能虛增吧,你本來就是虛開發(fā)票,你再虛增一個成本應(yīng)付賬款一直掛賬。

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快賬用戶6009 追問 2024-03-18 15:11

哈哈 這才是重點 沒辦法 很多企業(yè)老板不懂得把票開進(jìn)來。 那目前只能做收入沒成本了

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齊紅老師 解答 2024-03-18 15:12

借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,你一直掛著也不合適,早晚得紅沖不上。

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齊紅老師 解答 2024-03-18 15:12

如果你不紅沖借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入,又增加了一個所得稅。

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快賬用戶6009 追問 2024-03-18 15:15

那如果我為了數(shù)據(jù)做的好看,先暫估庫存入賬,匯算清繳前紅沖暫估做納稅調(diào)增,這樣會不會比現(xiàn)在直接不做成本合適一點呢

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齊紅老師 解答 2024-03-18 15:17

都可以的,兩個一樣。

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