暫估借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

當(dāng)月只有銷售,沒有購入庫存商品,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
請問老師我12月份的成本票12月21 日收到的,銷售發(fā)票是12月2號開的。正常開銷售發(fā)票要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本吧。但成本票日期比銷售往后。錄憑證我可以先錄入成本票,再錄入銷售發(fā)票么?不然沒有成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 還有我成本票只是到了一部分,結(jié)轉(zhuǎn)成本就按實(shí)際收到的結(jié)轉(zhuǎn)么?
這個月沒收到進(jìn)項(xiàng)票但是有銷售收入有剩余的庫存就可以用剩余的庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛還是說不結(jié)轉(zhuǎn)成本也行啊
結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本,沒有上月庫存,本月庫存商品金額比收入金額大該怎么計算結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
沒有發(fā)票只有對方開的銷售清單的情況下可以入庫并做銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?成本以入庫清單的成本價為準(zhǔn)。
電商10月1日施行的新規(guī)文件是?
老師,我賬上的應(yīng)交增值稅比實(shí)際繳納多了 1.11 元,這該怎么 下賬
過次頁和承前頁要怎么填寫
麻煩圖片這個老師說下謝謝
非獨(dú)立核算分公司,總公司統(tǒng)一開票,成本費(fèi)用發(fā)票抬頭都是總公司,可以直接全部按是總公司的收入費(fèi)用入賬到總公司賬套嗎?還是分公司需要另設(shè)賬套,或者在總公司賬套下設(shè)置輔助明細(xì)科目?
老師好,收到承兌匯票多久可以到賬?
老師你好,請問廣東省廣州的企業(yè)工商年報在那申報呀
年度銀行流水金額這個是只算進(jìn)帳收入嗎,還是應(yīng)該怎么算
老師,您好,剛剛出納轉(zhuǎn)錯了錢,讓對方退回,我這邊需要有什么操作呢?
股東A把之前出資的12萬實(shí)繳的, 轉(zhuǎn)讓8萬出去給B股東 這個分錄怎么做呢?


暫估不了,成本票開不進(jìn)來
能不能用人工充當(dāng)成本但是收入實(shí)際上是銷售貨物的收入
你好實(shí)際有勾入嗎?
你實(shí)際有購入的話就可以正常做,只不過是不允許抵扣所得稅。
假如實(shí)際有購入就暫估,匯算清繳納稅調(diào)增是吧 那如果實(shí)際沒有購入的話,怎么處理?
是的,對的,那就不做成本,只做收。
但是站在稅局角度上來說,你有收入沒有成本是不合理的,你沒有采購貨物怎么來的銷售收入,所以我不知道賬上只有銷售收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么處理合理合規(guī)一些
你好,那你也不能虛增吧,你本來就是虛開發(fā)票,你再虛增一個成本應(yīng)付賬款一直掛賬。
哈哈 這才是重點(diǎn) 沒辦法 很多企業(yè)老板不懂得把票開進(jìn)來。 那目前只能做收入沒成本了
借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,你一直掛著也不合適,早晚得紅沖不上。
如果你不紅沖借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入,又增加了一個所得稅。
那如果我為了數(shù)據(jù)做的好看,先暫估庫存入賬,匯算清繳前紅沖暫估做納稅調(diào)增,這樣會不會比現(xiàn)在直接不做成本合適一點(diǎn)呢
都可以的,兩個一樣。