2023年計(jì)提了嗎?如果是的話,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款。應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
22年的年終獎(jiǎng),23年1月發(fā)放的,怎么報(bào)稅?
老師,假如23年的年終獎(jiǎng)在2024年2月才發(fā)放,那這個(gè)年終獎(jiǎng)在23年匯算清繳時(shí)23年應(yīng)如何做賬才能稅前扣除
24年2月發(fā)放23年年終獎(jiǎng) 這個(gè)獎(jiǎng)金匯算清繳算在24年還是23年
老師,23年的年終獎(jiǎng)可能要在24年2月份發(fā)放??赡軒滋煸?3年嗎
老師發(fā)放年終獎(jiǎng)分錄怎么寫
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
個(gè)人到稅局代開的勞務(wù)發(fā)票,代扣代繳個(gè)稅的比例是多少
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
我們采購有一個(gè)260萬的訂單,然后支出的話有個(gè)大的訂單可能在196萬左右(包括立項(xiàng)及招投標(biāo)費(fèi)用那些),還有幾筆合同款大概在41萬左右,這種稅費(fèi)怎么計(jì)算?
考試,請問如果24年6月份收到長期借款100萬,還了60萬,24年12月的余額為40萬。 資產(chǎn)負(fù)債表長期借款年初數(shù)為0年末數(shù)為40萬。 那么編制現(xiàn)金流量表中借款收到的現(xiàn)金是寫100還是寫40呢?
老師好,分公司獨(dú)立核算跟非獨(dú)立核算在 賬務(wù)處理 和報(bào)稅稅種方面有什么區(qū)別?
老師,一個(gè)月工資兩千,怎么工資申報(bào),還讓繳納個(gè)稅呢
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅3月交稅; 資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費(fèi)金額是個(gè)稅金額-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅金額了;
你好,你其他的不需要交稅嗎?這里面包含著很多。增值稅、附加稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅。
增值稅、附加稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅。都沒有,2月只有一個(gè)個(gè)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
那就是這么做的 上個(gè)月也沒有余額是嗎?
沒有啊,但這樣資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi) -不太對吧?個(gè)稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅金額
你不重分類的話,就是這么顯示的呀。
這么顯示沒問題吧?
可以的,可以的,沒有問題。