你好,他是不是之前用了應(yīng)付賬款,然后現(xiàn)在應(yīng)付賬款出現(xiàn)了負(fù)數(shù),然后他又把它放到預(yù)付賬款里面去了,其實(shí)沒有這個(gè)必要,同一個(gè)客戶用一個(gè)網(wǎng)來科目就行。
老師,一般納稅人 簽合同預(yù)付貨款時(shí) 借:預(yù)付貨款 貸:銀行存款 有一部分貨到,但沒發(fā)票,此時(shí)不記賬嗎? 等貨都發(fā)完,剩下貨款也都付了時(shí),此時(shí)還沒發(fā)票也是這樣記分錄嗎?借:預(yù)付貨款 貸:銀行存款 最后當(dāng)收到發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付貨款 這樣對(duì)嗎
一般準(zhǔn)則, 21年11和12月有筆賬每個(gè)月攤銷費(fèi)用分錄是: 11月借:管理費(fèi)用 8333 貸:應(yīng)付賬款 8333 12月攤銷,借:管理費(fèi)用 8333 貸:應(yīng)付賬款 8333 我11月和12月分錄寫錯(cuò)了:借 管理費(fèi)用 8333 貸 預(yù)付賬款8333 22年該怎樣調(diào)整?錯(cuò)賬有啥影響嗎?
老師,如果三月一筆預(yù)付費(fèi)用記錯(cuò)分錄記成費(fèi)用,4月才認(rèn)證發(fā)票,我需要怎么調(diào)整分錄?之前記的是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,如果四月認(rèn)證發(fā)票我可以這樣調(diào)整么:借:預(yù)付賬款,貸:管理費(fèi)用。然后,借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 老師,這樣調(diào)整可以嗎??
@郭老師 老師 我4月做錯(cuò)了一張憑證 是借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款 正確的應(yīng)該是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 我這個(gè)月給調(diào)整回來可以嗎 分錄:借預(yù)付賬款 貸預(yù)收賬款 這個(gè)分錄有問題嗎 老師
你好 老師 我之前暫估了一筆費(fèi)用 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款 因?yàn)楹贤∠擞挚缒炅? 然后我寫的分錄是借應(yīng)付賬款 貸 未分配利潤(rùn) 但是被我填成負(fù)數(shù)了 這種我要怎么調(diào)整才對(duì)呢
第一個(gè)的外幣差額應(yīng)由母公司承擔(dān),少數(shù)股東不承擔(dān),第二個(gè)呢?第二個(gè)少數(shù)股東承擔(dān)不承擔(dān)產(chǎn)生的折算差額
老師,請(qǐng)問雙抬頭的海關(guān)繳款書,當(dāng)月15日稽核比對(duì)通過,當(dāng)月沒有勾選認(rèn)證,這張的稅額就失效了嗎?
乙買的甲的設(shè)備,委托丙拆除,拆除?設(shè)備的票開給丙,乙給甲付款,甲方只負(fù)責(zé)開設(shè)備票給丙,丙拆除完的工費(fèi)票開給甲方,丙和甲沒有帳的往來,乙方和甲有,甲把發(fā)票開給丙,在稅務(wù)上可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師 社保不計(jì)提可以嗎
老師,您好!我們公司的法人,兼職做公司業(yè)務(wù)以外的投資,個(gè)人賬戶來往金額大,每月10萬左右的流水,對(duì)公司有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師你好!老板把車子賣給企業(yè),需要開二手發(fā)票是嗎?,老板需要交什么稅,價(jià)格是100個(gè),賣給企業(yè)為90個(gè),需要交什么稅費(fèi)
老師,我們是賣布料的商貿(mào)公司,成品,半成品,原材料這些類別。請(qǐng)問銷售呆滯報(bào)廢物料的賬務(wù)處理,謝謝!
是7月庫(kù)存10090.03,但因?yàn)橐偶俣纪私o供應(yīng)商了,清空倉(cāng)庫(kù)了,應(yīng)該怎么做成本
是7月庫(kù)存10090.03,但因?yàn)榉偶倬投纪私o供應(yīng)商了,清空倉(cāng)庫(kù)了,這個(gè)應(yīng)該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報(bào)銷是嗎
如果是重分類調(diào)整是不是說明重分類之前出現(xiàn)了預(yù)付貸方或者應(yīng)付借方?
重分類是調(diào)表不調(diào)賬。
嗯嗯知道 我的意思是這筆重分類分錄是否說明賬上出現(xiàn)了這個(gè)客商的預(yù)付貸方或者應(yīng)付借方?
對(duì)的,對(duì)的,很有可能的。