你好,這個是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金。貸銀行存款 然后體檢的時候,借,應(yīng)交稅費,未交增值稅貸,應(yīng)交稅費。應(yīng)交增值稅,已交稅金貸,銀行存款。
老師,您好!我們是建筑企業(yè),有一般計稅項目和簡易計稅項目,有進(jìn)項稅抵扣和預(yù)繳納稅抵扣,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時怎么做分錄?
建筑行業(yè),預(yù)交增值稅(簡易計稅),月末的時候,怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個預(yù)交的增值稅?需要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?怎么寫分錄?
請問老師們增值稅一般納稅人月底增值稅稅額及簡易計稅增值稅稅額怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?謝謝老師
建筑行業(yè)一般納稅人簡易計征,增值稅異地預(yù)繳和當(dāng)月征期繳納稅費會計的分錄怎么做,包括計提,繳納和結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。
老師,一般納稅人簡易計稅,建筑業(yè)有預(yù)繳 增值稅,這個分錄以及結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
老師固定資產(chǎn)折舊上一任會計沒有折舊表,我也不知道是哪年購入的,他的折舊數(shù)我還算不上,也不知道他是按10年折的還是按幾年折的。我還沿用他的折舊的數(shù)據(jù),但是付不了固定資產(chǎn)折舊表啊,我沒算明白呀
老師好,增值稅附表2,8b填寫哪些數(shù)據(jù)?
匯算清繳A105030,公司股權(quán)投資賠了80萬,會計確認(rèn)的處置收入和處置投資的賬面價值怎么填,
工商年檢中填寫吧納稅總額指的是財務(wù)年報中的那個會計數(shù)據(jù)
我們欠供應(yīng)商 24萬,供應(yīng)商從我們家采購其他產(chǎn)品6萬塊, 供應(yīng)商他說欠我們6萬抵扣我們欠他24萬中的6萬 怎么做賬呢
我是今年接手的公司去年一家客戶付了承兌后面也不知道怎么轉(zhuǎn)的,我搞不清了,沖應(yīng)付賬款,承兌金額大于應(yīng)付款貸方分錄怎么做呀
生產(chǎn)型企業(yè)和外貿(mào)型企業(yè),出口業(yè)務(wù)的毛利計算需要加上退稅嗎?
給職工買意外險為什么放保險費或者福利費,有的說年末需要調(diào)增,有的說不需要,哪個是正確的?
出庫單可以蓋合同專用章嗎
資產(chǎn)攤銷,以前年度都是按月攤銷年累計5000,今年把剩余的20000都一次攤銷完,可以嗎?匯算時不通過怎么回事呢?
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老師,之前有老師讓我入預(yù)繳增值稅里,那到底入已交稅金還是預(yù)繳增值稅是對的
你好,你如果有用預(yù)繳稅金這個科目的就進(jìn)入預(yù)交稅金。
好的老師,兩個都可以是吧
好的,兩個都可以是吧
您好!是的,都可以的了
然后都是轉(zhuǎn)入未交增值稅科目嗎?
你好!可以轉(zhuǎn),但是沒有要求轉(zhuǎn)
那簡易計稅減去預(yù)繳的,是剩下需要再交的,那個怎么做呢?
你好!你是說憑證嗎?
對,分錄,賬務(wù)處理
你好!這個借應(yīng)交稅費-銷項稅額 貸進(jìn)項 貸簡易征收 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
老師你給我說蒙了,簡易計稅就是不用進(jìn)銷項了,我問是不是轉(zhuǎn)入未交增值稅,你說也可以轉(zhuǎn),但是沒有要求轉(zhuǎn),我就質(zhì)疑了不轉(zhuǎn)去哪了呢
你好!是這樣,不要求轉(zhuǎn),不轉(zhuǎn)就掛著。你也可以轉(zhuǎn) 另外還需要解釋下,就是你如果只有簡易征收,那就沒有銷項了,但是有的是只有某個項目簡易征收的。其他的是正常征收,就會有銷項,有簡易征收
老師我是建筑業(yè),一般納稅人開始就說了,有簡易征收,也有9的,掛著掛到年末嗎,申報表得報吧,是不是不一致了
你好!申報表是要報。只是科目有余額而已