你好,技術(shù)服務(wù)合同需要交印花稅。
老師,請問購進(jìn)信息技術(shù)服務(wù)的,需要交納印花稅嗎?知道提供信息技術(shù)服務(wù)是需要交納印花稅的
開票內(nèi)容為信息技術(shù)服務(wù)費 簽訂的是技術(shù)開發(fā)服務(wù),印花稅按什么類目繳納呢
發(fā)票開具的信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費和信息技術(shù)服務(wù)*系統(tǒng)集成服務(wù)。需要繳納印花稅嗎?
老師,我公司與客戶簽定網(wǎng)站服務(wù)合同,主要是提供網(wǎng)站搜索,推廣等服務(wù),收到專票開票名稱為:信息技術(shù)服務(wù)-網(wǎng)站服務(wù),這類合同屬于技術(shù)合同還是屬于服務(wù)合同,要不要繳納印花稅?
請問關(guān)聯(lián)企業(yè)間的借款合同需要繳納印花稅嗎?技術(shù)合同如果發(fā)票開的是信息技術(shù)服務(wù),這樣需要繳納印花稅嗎?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
稅率多少呢
萬分之三的稅率的的的的
那合同簽的信息咨詢服務(wù)呢?需要繳納嗎
要是技術(shù)方面的就教不是技術(shù)方面不教。按上面那個表沒那上列舉的就交,沒有列舉的不交。
好的,知道啦
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。