計(jì)提借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)。 應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
房地產(chǎn)企業(yè),按照特定業(yè)務(wù)計(jì)算繳納企業(yè)所得稅,這個(gè)需要計(jì)提嗎?如何寫分錄?借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅?
企業(yè)所得稅繳納如何做賬,老師企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎
老師,繳納了企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做分錄?是否需要計(jì)提所得稅么
老師,你好。企業(yè)所得稅的計(jì)提繳納分錄應(yīng)該如何寫
老師,企業(yè)所得稅匯算需要繳納企業(yè)所得稅,2023年度計(jì)提企業(yè)所得稅少,現(xiàn)在是要補(bǔ)提嗎?分錄應(yīng)該怎么做
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,那這個(gè)所得稅費(fèi)用是不是稅前扣除了?
你好,所得稅是不能稅前扣除的。計(jì)算的就是咱要交的所得稅。
那計(jì)提所得稅,不就是稅前扣除了么?
計(jì)提所得稅稅沒有稅前扣除,它影響的是凈利潤。