同學(xué)你好,現(xiàn)在想紅沖再重新做可以的。
老師,我們公司新設(shè)置了一個(gè)飯?zhí)脼閱T工免費(fèi)提供伙食。但是我有個(gè)賬務(wù)上的問題,我的管理費(fèi)用下有一個(gè)二級(jí)明細(xì)叫做職工福利費(fèi),這個(gè)二級(jí)明細(xì)下面就沒有三級(jí)明細(xì)了。之前公司發(fā)生的福利費(fèi)用,我都統(tǒng)一核算到這個(gè)二級(jí)明細(xì)里了。但問題是現(xiàn)在新增一個(gè)飯?zhí)?,我想要在這個(gè)這個(gè)二級(jí)明細(xì)下面設(shè)置個(gè)三級(jí)就做飯?zhí)觅M(fèi)用,方便核算,我想問,我能這樣直接設(shè)置個(gè)三級(jí)明細(xì)嗎?
紅沖以前年度收到的固定資產(chǎn)發(fā)票3000萬重開,上半年已紅沖1900萬重新開票(因?yàn)槎惵收{(diào)整原因紅沖掉)?,F(xiàn)在準(zhǔn)備再紅沖1100萬讓對(duì)方重開(因?yàn)樯陥?bào)固定資產(chǎn)補(bǔ)助,之前開的發(fā)票不能享受,想現(xiàn)在重新開明年申報(bào)獎(jiǎng)補(bǔ)),今年一年紅沖這么多發(fā)票對(duì)企業(yè)有沒有影響?
老師,我用的諾帳通軟件做帳,當(dāng)時(shí)做帳固定資產(chǎn)沒有設(shè)二級(jí)明細(xì),這樣行嗎?但是在固定資產(chǎn)卡片里面登記清楚了
老師,請(qǐng)問一下,之前會(huì)計(jì)的固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表和賬上的的固定資產(chǎn)賬面凈值不一樣,相差6萬多,可能少計(jì)提了,但是之前一直沒有明細(xì)表。又是做的手工賬、具體原因無從查起了,我現(xiàn)在在7月份賬把差額重新計(jì)提了。這樣可以嗎?明年會(huì)納稅調(diào)增嗎
老師,之前會(huì)計(jì)沒有設(shè)置固定資產(chǎn)的二級(jí)科目,只有固定資產(chǎn)一級(jí)科目,之前入過一輛車進(jìn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在還要入電腦等固定資產(chǎn),都放固定資產(chǎn)里合適嗎?需要把固定資產(chǎn)設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì)科目嗎?比如固定資產(chǎn)-車輛,由于已經(jīng)使用過固定資產(chǎn)這個(gè)科目,會(huì)提醒之前的余額或者分錄都會(huì)進(jìn)入固定資產(chǎn)-車輛里?
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對(duì)著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤(rùn)需要交稅嗎
老師,你好,請(qǐng)問23年應(yīng)付暫估我調(diào)增壞帳準(zhǔn)備1萬,24年沖回5千,請(qǐng)問在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫負(fù)5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購進(jìn)固定資產(chǎn)比如10萬元(有發(fā)票),年折舊額2400元計(jì)入管理費(fèi)用,這筆管理費(fèi)用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請(qǐng)解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒有輔助車間,是不是等無輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務(wù)成本如何做賬
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
甲公司20x5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款中有580萬元為應(yīng)收乙公司賬款,該應(yīng)收賬款賬面余額為600萬元,公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬元;應(yīng)收票據(jù)中有390萬元為應(yīng)收乙公司票據(jù),該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為400萬元◇甲公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬元。乙公司20X5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)中列示有應(yīng)付甲公司賬款600萬元和應(yīng)付甲公司票據(jù)400萬元。(2)甲公司20x6年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款580萬元,該應(yīng)收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期;應(yīng)收票據(jù)中有應(yīng)收乙公司票據(jù)390萬元,該應(yīng)收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期。本期對(duì)上述內(nèi)部應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。(3)甲公司20x7年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款735萬元,該應(yīng)收賬款賬面余額800萬元◇甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備65萬元;應(yīng)收票據(jù)中應(yīng)收乙公司票據(jù)875萬元,該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為900萬元,甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備25萬元。◇4◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證要在5月底之前確認(rèn),這個(gè)是以什么名義登錄的?個(gè)人名義還是公司名義???
老師,明天入職一家私營(yíng)的水表廠,年銷售4—5千萬吧,之前是一個(gè)會(huì)計(jì),他就來半天,然后現(xiàn)在找我是全職的,就一個(gè)人,家族企業(yè)。明天第1天去,看看交接方面我要注意點(diǎn)什么或者是程序方面要注意點(diǎn)什么,您給我做一個(gè)指導(dǎo)
23年沒有提折舊可以補(bǔ)在24年的憑證里面嗎?盤扣買進(jìn)來一批如果不設(shè)固定資產(chǎn)明細(xì)直接做一個(gè)總的金額這樣后期會(huì)有什么麻煩嗎
同學(xué)你好,可以的,麻煩就是后期不是一次全部報(bào)廢的,還要拆分這個(gè)固定資產(chǎn)。
固定資產(chǎn)報(bào)廢實(shí)際業(yè)務(wù)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
同學(xué)你好,固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí),收到殘值收入,借:銀行存款,貸:固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)。同時(shí),借:固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn)。根據(jù)固定資產(chǎn)清理余額,借:固定資產(chǎn)清理,正數(shù)或者負(fù)數(shù),貸:資產(chǎn)處置收益,正數(shù)或者負(fù)數(shù)。
好的,謝謝您
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問題將會(huì)更加用心,謝謝。
老師。財(cái)務(wù)軟件做賬的話,每個(gè)月的損益結(jié)轉(zhuǎn)是在軟件里面結(jié)轉(zhuǎn)還是最后做一張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證啊
同學(xué)你好,損益結(jié)轉(zhuǎn)是在軟件里面結(jié)轉(zhuǎn)。