借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-免稅收入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-3%收入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -9%收入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-13%收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅
請(qǐng)問我們公司開出的普通發(fā)票記帳聯(lián)有一張遺失了,怎么處理?可以把發(fā)票聯(lián)復(fù)印了作為記賬附件嗎?
老師好,增值稅發(fā)票平臺(tái)上有一張1月當(dāng)月的紅字增值稅電子普通發(fā)票,我需要怎么處理嗎?
老師好,我們15年有張發(fā)票介定為虛開發(fā)票,現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交增值稅,請(qǐng)教賬務(wù)怎么處理
請(qǐng)問老師,一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,另一張是增值稅電子普通發(fā)票,為什么前者有1%的稅點(diǎn),后者是免稅的?
@郭老師 我們有軟件即增即退,如果我們開了一張發(fā)票既有即增即退的軟件產(chǎn)品,又有正常交稅的產(chǎn)品,在同一張發(fā)票上,我得怎么處理呢?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問問啥事嗎
老師請(qǐng)問換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
請(qǐng)問下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
第一筆應(yīng)交稅費(fèi)是13%和9%的稅額加起來嗎?簡(jiǎn)易計(jì)稅就是3%的稅額嗎
是的,就是那樣子的哈
簡(jiǎn)易計(jì)稅,按照1%征稅,那么2%的差易會(huì)計(jì)上怎么處理
不需要體現(xiàn)2%的差額,你是1%就按1%計(jì)算稅
如上,小規(guī)模超市開出的13 和9的稅率,是按照3%征稅,還是按照13和9征稅?
小規(guī)模只能開3或者1%