同學(xué),你好 你有收到嗎?
老師好,增值稅發(fā)票平臺(tái)上有一張1月當(dāng)月的紅字增值稅電子普通發(fā)票,我需要怎么處理嗎?
老師你好,在登錄勾選平臺(tái)時(shí),自本月1日起,你共有1張紅字發(fā)票,其中增值稅專用發(fā)票1張,,我要做什么處理嗎?
自本月1日起,您共取得 6 張紅字增值稅發(fā)票, 其中增值稅專用發(fā)票 1 張, 增值稅電子專用發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票(電子) 5 張, 增值稅普通發(fā)票(卷式) 0 張, 道路通行費(fèi)電子普通發(fā)票 0 張, 機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票 0 張, 二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 0 張。 請(qǐng)您按照有關(guān)規(guī)定辦理后續(xù)業(yè)務(wù)。 老師 這個(gè)是什么意思呀
老師,我公司為一般納稅人,今天我在我們公司電子稅務(wù)局增值稅平臺(tái)上登陸時(shí),提示:本月,您取得了1張?jiān)鲋刀惣t字發(fā)票,有0張?jiān)鲋刀惏l(fā)票被沖紅,請(qǐng)您按照有關(guān)規(guī)定辦理后續(xù)業(yè)務(wù)。我怎么找到這張紅字發(fā)票?需要我做什么初處理?
你好老師,我打開認(rèn)證平臺(tái)顯示這個(gè)是什么意思,(本月你取得了49張?jiān)鲋刀愘M(fèi)用紅字發(fā)票,有0張?jiān)鲋刀惏l(fā)票被沖紅,請(qǐng)你按照有關(guān)規(guī)定辦理后續(xù)業(yè)務(wù)),我要怎么處理都是通行電子發(fā)票
去稅務(wù)局補(bǔ)申報(bào)的工資明細(xì),在扣繳端看不到怎么辦?
老師,請(qǐng)問(wèn)員工個(gè)人所得稅匯算清繳涉及到補(bǔ)稅了,但是他如果一直不匯算,不補(bǔ)稅的話,會(huì)對(duì)公司或者他個(gè)人有啥影響嗎,謝謝
老師你好,我們是4s店,收到救援費(fèi)怎么做賬務(wù)處理
老師,我們公司認(rèn)繳300萬(wàn),但是之前會(huì)計(jì)其中50萬(wàn)計(jì)入實(shí)收資本,但我們并未過(guò)賬,導(dǎo)致現(xiàn)在變更股權(quán),報(bào)表里面所期末凈資產(chǎn)49萬(wàn),要確認(rèn)轉(zhuǎn)讓收入,我們想變更股權(quán),有什么其他好的辦法
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)金額不繳納怎么調(diào)整
老師,公司開業(yè)很多年了,內(nèi)資企業(yè),2024年沒(méi)有收入,只有管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用,另外就是支付了貨款,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)匯算清繳怎么做
老師你好,我是公司總賬會(huì)計(jì),半年前入職一家企業(yè)不正規(guī)的,我過(guò)來(lái)后把庫(kù)房采購(gòu),財(cái)務(wù)連貫起來(lái),期初我是抱著帶領(lǐng)他們的心態(tài)做了很多工作組,幫助倉(cāng)庫(kù),幫助采購(gòu),然而現(xiàn)在半年了,還是有很多基礎(chǔ)工作不斷出錯(cuò),上班看電視,工作漏洞百出,我與公司領(lǐng)導(dǎo)反映這些事情,領(lǐng)導(dǎo)沉默不給回應(yīng),他們工作總是出現(xiàn)問(wèn)題,影響到我財(cái)務(wù)核算工作了,大大降低效率,我該怎么辦?
給客戶開發(fā)票 是不是公司名稱和 稅號(hào)對(duì)啦就行
老師,24年暫估成本費(fèi)用一直沒(méi)有發(fā)票沖回,匯算清繳調(diào)增,那賬怎么處理?
4月份注冊(cè)的公司,5月開通的稅務(wù),是不是只要報(bào)個(gè)稅就是自然人扣繳端那個(gè),電子稅務(wù)局里的不需要申報(bào)
打開這個(gè)平臺(tái)頁(yè)面時(shí)提示的,我勾選時(shí)沒(méi)看到,不過(guò)我知道這是什么情況,當(dāng)時(shí)是對(duì)方想開這個(gè)票給我們的,后來(lái)我們不答應(yīng),因?yàn)椴豢梢缘挚?,后?lái)我們要對(duì)方開了紙質(zhì)的專用發(fā)票的
同學(xué),你好 那可以的,不用處理的
好的,謝謝老師,新功能所以問(wèn)問(wèn)
同學(xué),你好 嗯嗯,回答滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!