你好,你結(jié)轉(zhuǎn)了成本,多結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要紅沖。
.甲公司存貨采用實(shí)際成本核算,2019年10月發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下: (1) 8日從A公司購(gòu)入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明金額10?500元,稅額1365元;運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票注明金額700元,稅額91元,款項(xiàng)已付,材料尚未到達(dá)。 (2) 10日從B公司購(gòu)入原材料100噸,單價(jià)600元,增值稅專用發(fā)票注明金額60000元,稅額780元,公司開出商業(yè)匯票,材料尚未到達(dá)。 (3)15日從B公司所購(gòu)原材料驗(yàn)收入庫(kù)。 (4) 18日從C公司購(gòu)買原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明金額20000元,稅額為2600元。(按雙方合同規(guī)定華聯(lián)公司6月份已預(yù)付20%的貨款(不含稅),余款交貨時(shí)一次付清)現(xiàn)貨已到并驗(yàn)收入庫(kù),余款付清。 (5) 23日收到D公司發(fā)來(lái)的原材料一批,發(fā)票等憑證未到公司,這批材料的估計(jì)價(jià)值20?000元。 (6)31日仍未收到D公司的購(gòu)貨結(jié)算憑證。 要求:采用實(shí)際成本法編制甲公司9月份與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
分公司(本公司)4月18日產(chǎn)生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費(fèi),未收到發(fā)票,總公司的人通知我讓做庫(kù)存商品暫估入庫(kù),這個(gè)會(huì)計(jì)分錄寫的是借庫(kù)存商品 不含稅金額 貸應(yīng)付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發(fā)票這月會(huì)郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(dān)(需要把52.5支付給總公司的),因?yàn)槭菢悠匪悦赓M(fèi)給客戶的,不過(guò)這個(gè)錢就需要分公司自己承擔(dān)支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會(huì)計(jì)跟我說(shuō)做個(gè)預(yù)收款,這個(gè)預(yù)售款分錄寫什么合適?是不是做完預(yù)收款分錄后去結(jié)轉(zhuǎn),然后全選憑證記賬,最后全選憑證去結(jié)賬是嗎?
分公司(本公司)4月18日產(chǎn)生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費(fèi),未收到發(fā)票,總公司的人通知我讓做庫(kù)存商品暫估入庫(kù),這個(gè)會(huì)計(jì)分錄寫的是借庫(kù)存商品 不含稅金額 貸應(yīng)付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發(fā)票這月會(huì)郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(dān)(需要把52.5支付給總公司的),因?yàn)槭菢悠匪悦赓M(fèi)給客戶的,不過(guò)這個(gè)錢就需要分公司自己承擔(dān)支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會(huì)計(jì)跟我說(shuō)做個(gè)預(yù)收款,這個(gè)預(yù)收款是不是寫分錄的意思,是的話分錄寫借,銷售費(fèi)用? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:庫(kù)存商品? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款-總公司 是不是做完預(yù)收款分錄后去結(jié)轉(zhuǎn),然后全選憑證記賬,最后全選憑證去結(jié)賬是嗎?老師,我寫的對(duì)嗎?
分公司4月18日賣給客戶52.5元的訂單費(fèi),未收到發(fā)票,總公司人通知我讓做庫(kù)存商品暫估入庫(kù),這個(gè)會(huì)計(jì)分錄寫的是借庫(kù)存商品 不含稅金額 貸應(yīng)付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發(fā)票這月會(huì)郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(dān)(需要把52.5支付給總公司的),因?yàn)槭菢悠匪悦赓M(fèi)給客戶的,不過(guò)這個(gè)錢就需要分公司自己承擔(dān)支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會(huì)計(jì)跟我說(shuō)做個(gè)預(yù)收款,預(yù)收款是寫分錄嗎?寫完預(yù)售款分錄全選憑證記賬,最后全選憑證去結(jié)賬是嗎?老師,我寫的對(duì)嗎?只簡(jiǎn)答不細(xì)發(fā)細(xì)節(jié)的就不要回答了,否則我會(huì)給差評(píng),已經(jīng)遇到2不回復(fù)追問(wèn)細(xì)節(jié)問(wèn)題的,浪費(fèi)彼此時(shí)間,謝謝!
1.打款給采購(gòu)員時(shí): 借:其他應(yīng)收款-采購(gòu)員陳某 500 貸:其他貨幣資金 500 2.收到采購(gòu)單時(shí): 借:庫(kù)存商品-適節(jié)水果-香蕉500斤*1元 500 貸:其他應(yīng)收款 -采購(gòu)員陳某 500 3.售出商品時(shí): 借:應(yīng)收賬款-X公司 600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-時(shí)適節(jié)水果-香蕉 500斤*1.2元 600 4.收到貨款時(shí): 借:其他貨幣資金-微信 600 貸:應(yīng)收賬款 -X公司 600 老師,您好,我這兩才接觸到會(huì)計(jì)崗位,以上是我看了之前的會(huì)計(jì)做的賬總結(jié)的流程,可昨天發(fā)生了一筆沒(méi)有按這個(gè)流程來(lái)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)就是出納直接把錢付給了賣藕的商家, 我做賬時(shí):借:庫(kù)存商品-蔬菜-蓮藕100斤*2元 200 貸:應(yīng)付賬款 200 借:應(yīng)付賬款 200 貸:其他貨幣資金-微信 200 1.這樣做對(duì)嗎 2.如果我不通過(guò)應(yīng)付賬款,直接用 借:庫(kù)存商品-蔬菜-蓮藕100斤*2元 200 貸:其他貨幣資金-微信 200 可以嗎? 請(qǐng)老師幫忙看看我的弊端在哪里, 非常感謝
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問(wèn)能不能開點(diǎn)成本票來(lái)抵扣,你覺(jué)得要不要開了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個(gè)億,12個(gè)億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒(méi)有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢嗎
公司沒(méi)有交租金,沒(méi)有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣會(huì)預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報(bào) 沒(méi)有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了