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老師,請問一下老板提錢出來做備用金,直接做:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款可以嗎?

2024-03-15 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-15 16:47

你好,都告訴你了哈,還有什么疑問嗎?

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快賬用戶5622 追問 2024-03-15 17:01

主要是我在糾結(jié)老板從公賬上轉(zhuǎn)錢到個(gè)人賬戶可以這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-15 17:04

直接掛其他應(yīng)收款-老板就是了

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你好,都告訴你了哈,還有什么疑問嗎?
2024-03-15
不可以庫存現(xiàn)金負(fù)數(shù) 你這里不可能資金稱為負(fù)數(shù)
2022-03-05
這種情況不適合做“借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款”的分錄。 當(dāng)老板作為出納,從公司銀行賬戶轉(zhuǎn)錢到自己個(gè)人賬戶用于備用金報(bào)銷時(shí),從資金性質(zhì)來說,這部分錢實(shí)際上是公司借給老板用于公司日常支出的備用金,正確的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是“借:其他應(yīng)收款 - [老板名字],貸:銀行存款”。 之后,當(dāng)老板拿著報(bào)銷憑證來報(bào)銷時(shí),根據(jù)報(bào)銷的用途,如辦公費(fèi)用等,會(huì)計(jì)分錄為“借:管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi)等,貸:其他應(yīng)收款 - [老板名字]”。如果報(bào)銷金額小于備用金金額,老板應(yīng)歸還剩余備用金,會(huì)計(jì)分錄為“借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金),貸:其他應(yīng)收款 - [老板名字]”;如果報(bào)銷金額大于備用金金額,公司需要補(bǔ)付老板相應(yīng)的金額,會(huì)計(jì)分錄相反。
2024-10-10
你好,這個(gè)做借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
2021-12-14
給了個(gè)人是嗎?如果是的話,可以的。
2024-06-27
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