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請問稅控盤的維護費計入了應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(減免稅額),那在申報的時候減免了,要做分錄嗎?

2025-08-25 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-25 16:16

您好,要的,沖減管理費用就可以

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快賬用戶3065 追問 2025-08-25 16:17

我是說申報增值稅的時候還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-25 16:21

不用了,這個不用結(jié)轉(zhuǎn)了,前面做了就可以了

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快賬用戶3065 追問 2025-08-25 16:23

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-08-25 16:23

不客氣,很高興幫您

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您好,要的,沖減管理費用就可以
2025-08-25
你好 是的 沖減的時候做 :借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額借管理費用負數(shù)倆做的
2020-08-25
同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅
2021-01-14
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”科目。
2022-12-09
你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),這個科目需要在結(jié)轉(zhuǎn)
2022-06-22
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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