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老師,月底如何結(jié)轉(zhuǎn)未抵扣的待抵扣進項稅額?

2024-03-15 11:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-15 11:19

未抵扣的待抵扣進項稅額,不用結(jié)轉(zhuǎn)

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未抵扣的待抵扣進項稅額,不用結(jié)轉(zhuǎn)
2024-03-15
是本月的進票未勾選的話,計入待抵扣進項稅額 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-06-02
你好!原分錄紅字沖回來就可以的按第二張截圖
2021-01-26
你好,月底 待抵扣進項稅額,是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-01-10
看下面這個截圖去結(jié)轉(zhuǎn),你看截圖,待抵扣進項稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2021-01-30
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