代收款的業(yè)務代收方不確認收入??
老師我們是運輸公司,我們單位會雇外雇車替我們送貨,我們直接給客戶開票,然后外雇車再給我們開票,這種情況下我們要跟外雇車簽什么樣的合同呢
我們公司在自己開發(fā)的一個平臺上開通了一個京東的購物接口(與京東簽訂了實物銷售合同),我們的客戶在這個平臺上下單購物。貨款由我司對公賬戶先預付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價原價收取我們客戶的。一年下來的訂單總價也就6萬多一點??蛻粢仓挥?個?,F(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準備開普票給客戶,請問開票單價與進貨價相同可以嗎?另收的3元開服務費普票給客戶,這樣操作可以嗎?
老師,我們銷售貨物,然后跟客戶簽訂合同,貨物單價300由我們開具發(fā)票,運輸費90由車隊直接開票給客戶,客戶付運輸費給我們,我們只是代收,后面會支付給車隊,這樣這個90跟我們是不是沒有關(guān)系的,實際我們只有300的收入。
老師是這樣的:我們讓車隊A幫我們?nèi)スさ剡\貨給客戶某某,運費是1000元;但是客戶某某需要轉(zhuǎn)回運費1200元給我司,相當于我們賺取了客戶某某的運費差價200元,由于車隊A的運費我們是月結(jié)的,我們在分錄的時候可以把收取客戶某某的運費1200元作為紅沖嗎?然后客戶某某的運費是跟他的貨款一起轉(zhuǎn)賬給我司直接在貨款里面抵扣的,我的分錄是這樣,麻煩老板看看對不對:借:營業(yè)費用-運費1000 貸:其他應付款-A車隊1000;借:營業(yè)費用-運費-1200 借:應收賬款1200
客戶委托我們公司運輸貨物,我們外包給了某個車隊,我們公司和客戶以及車隊都簽的合同,車隊的錢是由老板的另一個公司支付的,車隊沒有給開票,這邊簽完代墊三方協(xié)議,代墊的款這邊需要怎么操作呢?
一般納稅人也要指個人經(jīng)營所得嗎?
比如第一季度,利潤30萬,所得稅時用以前年度虧損彌補了。第二季度累計利潤50萬,那如果用以前年度虧損彌補是彌補50萬,那這50萬包括第一季度的30萬嗎?
你好,開的服務費申報印花稅選哪個合同?
老師,你好,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上一年度的的匯算清繳有一筆幾萬塊成本是沒有發(fā)票的,但是沒有做納稅調(diào)增,賬上是有很多其他成本的發(fā)票一直掛著賬,實際上公司是虧損的,還退了稅費的,這種情況還要更正申報嗎?
每月做賬順序是怎樣的
房產(chǎn)稅跟城鎮(zhèn)土地使用稅只申報了,還沒有交款,在一戶式查詢申報信息查詢里是查不到報表的嗎
老師,老板出差,酒店和餐費發(fā)票是開老板個人的,還是開個體戶企業(yè)名稱的呢
申報個稅,提示繼續(xù)保持或者從1月開始更正,因為我換了電腦,這個怎么操作呀?
進項稅額轉(zhuǎn)出是不是需要手動填寫?
一個公司,待抵扣有10幾萬,收入不大,這種情況,還要增多收進項票嗎?實實在在的支出,對方可以給我們專票,也可以給我們普票,我們有一般納稅人,還有小規(guī)模納稅人的主體,兩個主體都不缺成本
就是說我們代收的90不確認收入,對吧
對 我們代收的90不確認收入