先填年度報(bào)表,然后再填匯算清繳表格
老師,電子稅務(wù)局的年度財(cái)務(wù)報(bào)表是就12月的報(bào)表數(shù)據(jù)拿過(guò)來(lái)就可以的不?跟所得稅年度匯算清繳有關(guān)聯(lián)嗎?工商年報(bào)要年度財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)掉后填的吧?我暫估進(jìn)來(lái)票還沒(méi)到,最近幾天會(huì)到,先報(bào)掉沒(méi)事吧?
電子稅務(wù)局年度匯算清繳,是先填交年度《稅費(fèi)申報(bào)》,還是先填交年度《財(cái)務(wù)報(bào)表》?
請(qǐng)教,電子稅務(wù)局5.31年度匯算清繳,是先填交年度《所得稅申報(bào)》,還是先填交年度《財(cái)務(wù)報(bào)表》?因?yàn)槲覀冇屑{稅調(diào)整項(xiàng),《財(cái)務(wù)報(bào)表》與《所得稅報(bào)表》會(huì)有差異
老師,我準(zhǔn)備匯算了,匯算之前不是要先填寫(xiě)年度財(cái)務(wù)報(bào)表么?請(qǐng)問(wèn)在哪里申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表?
老師你好!匯算清繳 是先填寫(xiě) 年度財(cái)務(wù)報(bào)表 還是先填寫(xiě) 企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表
5月27日才開(kāi)課,我是個(gè)純小白請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該點(diǎn)那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)候,平時(shí)假如說(shuō)累積到9月份,他不到那個(gè)200元的營(yíng)業(yè)額,200萬(wàn)的營(yíng)業(yè)額,如何計(jì)算個(gè)稅?個(gè)稅不有一個(gè)200萬(wàn)不到的話,可以免一半的那個(gè)稅的那個(gè)優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬(wàn)呃,到12月份能到到200萬(wàn),這種情況下,這個(gè)180萬(wàn)如何繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,是減半征收還是正常進(jìn)行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應(yīng)收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了,那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn),那收入的客商如何調(diào)到新的客商來(lái)呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補(bǔ)交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開(kāi)具了2張專(zhuān)票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報(bào)增值稅時(shí)忘填報(bào)紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報(bào)增值稅,請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表怎么填寫(xiě)
老師:我們盈利,但是賬上沒(méi)錢(qián)怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請(qǐng)問(wèn)每年都要找事務(wù)所出審計(jì)報(bào)告嗎
開(kāi)具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些
填1年度報(bào)表的話,是按納稅調(diào)整前的利潤(rùn)填報(bào)?有業(yè)務(wù)招待費(fèi)之類(lèi)的
是的,按照之前的填報(bào)即可