出口貿(mào)易型企業(yè)在處理出口退稅時,確實需要對相關(guān)的進(jìn)項進(jìn)行抵扣認(rèn)證。這是為了確保退稅的準(zhǔn)確性和合規(guī)性,也是稅務(wù)部門對企業(yè)出口退稅申請進(jìn)行審核的重要環(huán)節(jié)。 具體來說,企業(yè)在申請出口退稅前,需要先對相應(yīng)的進(jìn)項進(jìn)行抵扣認(rèn)證。抵扣認(rèn)證的過程主要包括核對進(jìn)項發(fā)票的真實性、合法性和有效性,確保與企業(yè)的出口業(yè)務(wù)相匹配。通過抵扣認(rèn)證后,企業(yè)才能將相關(guān)進(jìn)項稅額納入退稅申請的范圍。
老師您好,請問出口退稅一般納稅人貿(mào)易企業(yè),2021年12月份出口報關(guān),1月份開出0稅率兩張外銷發(fā)票,無內(nèi)銷,12月份收到出口對應(yīng)的進(jìn)項票,還未申請退稅,出口退稅小白請問老師,怎么認(rèn)證出口發(fā)票,增值稅怎么填報???非常感謝老師!
老師好,我們作為生產(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè),業(yè)務(wù)模式中有來料加工、一般貿(mào)易,同時還會直接進(jìn)口成品內(nèi)銷。請問關(guān)于來料加工生產(chǎn)時,會在國內(nèi)采購一些輔料,定期做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。因為我們還有進(jìn)口的成品內(nèi)銷會進(jìn)項抵扣,我們就將所有可以抵扣的進(jìn)項都抵扣了,該轉(zhuǎn)出的也轉(zhuǎn)出。一般貿(mào)易出口時,我們就沒有申請退稅了。這樣是否可以呢?
老師請教一下 一般人出口貿(mào)易型的企業(yè) ,有一張進(jìn)項需要申請出口退稅 這個我事先要抵扣認(rèn)證這張進(jìn)項么
問下我們是外貿(mào)企業(yè)一般人 有一張進(jìn)項需要申請出口退稅,這個是我這月勾選,下月申報期內(nèi)申請退稅嗎
老師我們企業(yè)不是生產(chǎn)型企業(yè),是貿(mào)易型企業(yè),先出口一批貨物,美金已經(jīng)收到,進(jìn)項發(fā)票也拿到,我們公司現(xiàn)在需要做些什么,是開具增值稅專用發(fā)票對嗎,請問我們企業(yè)出口,進(jìn)項發(fā)票能抵扣嗎,出口能退稅嗎?我聽有些說法,貿(mào)易型企業(yè)只能退稅,進(jìn)項不能抵扣
老師您好,企業(yè)自成立以來填報工商年報時高校畢業(yè)人數(shù)都理解成高校學(xué)歷人數(shù)了,所以等于在職人數(shù)了,也沒有跳出異常可以不做修正了嗎?
老師您好,工商年報中高校畢業(yè)人數(shù)是指員工擁有高校畢業(yè)學(xué)歷的人數(shù)嗎?還是當(dāng)年新增的近兩年才畢業(yè)的高校畢業(yè)生
公司買的鏟車屬于運輸工具,還是器具,工具,家具
期末調(diào)回匯率用那天的匯率
老師,你好,我們公司雇了幾個廚師帶的材料上門做飯,對方要給我們開票,大類選現(xiàn)代服務(wù),其他現(xiàn)代服務(wù),項目名稱寫上門做飯,可以?我想讓他開餐飲服務(wù),對方說他沒實際經(jīng)營地址不能開餐飲服務(wù)
老師好,現(xiàn)在企業(yè)想提升開票額度,除了申請?zhí)犷~,還有啥辦法嗎?
試驗室研發(fā)出來的產(chǎn)品(實物),入什么科目
老師你好 客戶欠我們4260工工類的單子錢未付 不開票 這個月客戶做了退貨 退回了7943.5元其中包含了1440元工具類不開票金額,剩下的6503.5是已經(jīng)給客戶開過發(fā)票了,做好退貨好 ,我這邊發(fā)而倒錢客戶錢,我做內(nèi)賬的 要怎么計算呢 比如是等客戶再采購的時候再去抵消已開發(fā)發(fā)票的金額嗎? 現(xiàn)在還剩下4260-1440=2820元工具單子后期是不開票的 ,怎么去算呢
從23年到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)有好多票開錯了,應(yīng)該是要寫費用分割單的不能開發(fā)票,請問稅務(wù)和賬務(wù)怎么處理?。?/p>
老師 在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面怎么下載 進(jìn) 銷項 發(fā)票數(shù)額。
我抵扣認(rèn)證完了的話 這個出口的申請才可以進(jìn)行對吧 ? 如果我這個稅期抵扣認(rèn)證了那張進(jìn)項 我下個月稅期再申請出口退稅這樣可以么
同學(xué),你好,是這樣理解的