1.明確優(yōu)惠政策:首先,確保您的優(yōu)惠政策是清晰、明確的,并且已經(jīng)通過適當?shù)那溃ㄈ鐝V告、店內(nèi)標識等)告知了客戶。這樣可以確保客戶了解并接受您的實際收費價格。 2.財務(wù)記錄與核算:在財務(wù)記錄上,您應(yīng)該按照實際收到的金額進行核算,而不是按照掛牌價格。這意味著,當您給客戶打折時,您應(yīng)該記錄折扣后的實際收入。這樣,您的利潤就會按照實際收入進行計算,從而達到降低利潤的目的。 3.合規(guī)性審查:由于您的加油機是被稅務(wù)局管控的,因此您需要確保您的操作符合稅務(wù)法規(guī)的要求。您可以咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問或會計師,以確保您的優(yōu)惠政策和財務(wù)記錄符合稅務(wù)法規(guī),避免可能的稅務(wù)風險。 4.內(nèi)部管理:在加油站內(nèi)部,確保員工對優(yōu)惠政策有充分的了解,并嚴格按照規(guī)定的折扣進行收費。同時,加強財務(wù)內(nèi)部控制,確保財務(wù)記錄的準確性和完整性。 5.與客戶溝通:與客戶保持良好的溝通,解釋您的優(yōu)惠政策和實際收費情況,有助于增強客戶對您的信任和理解。
我請教一個購車抵稅的問題,我現(xiàn)在的公司是這個月新注冊的建筑公司,過節(jié)后才去稅局報到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進項,老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個稅票是包括增值稅、消費稅、所得稅,目前公司沒有業(yè)務(wù)那來交了稅的票?目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程,老板就說讓這項目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進項要抵當月沒有銷項有用嗎?可以等到有銷項時抵嗎?現(xiàn)在進項發(fā)票是不是取消了360天認證嗎?分錄又怎么做呢?
請問一下老師:因為我們老板年前轉(zhuǎn)讓了一個公司過來,這個公司之前交接的人給我們說的是零申報,老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零,20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請教老師的是,資產(chǎn)負債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細怎樣填呢?
?請問老師,公司員工報支外幣費用時,需要提供哪些資料?現(xiàn)在我們就是計劃怎么將這個新企業(yè)的所有的原材料,在產(chǎn)品,固定資產(chǎn)的處理,企業(yè)處于停工狀態(tài),就想著要怎么操作最為合理,其他兩位股東只有一位投了100,另外一個沒有投,兩位股東都沒有在,只有大股東一直在注入資金維持經(jīng)營,而且他是法人,已經(jīng)投入 了500,現(xiàn)在大股東擔心后期各種糾紛,所以要撤股將現(xiàn)有的資產(chǎn)低價全部轉(zhuǎn)讓他名下的另外一家企業(yè),回收他自己投入的資金。就是這種轉(zhuǎn)入到他名下另外一家企業(yè)的轉(zhuǎn)讓銷售原材料在產(chǎn)品和固定資產(chǎn)都是相對比較低的價格來處理的,請問這個有什么潛在的風險嗎,就是固定資產(chǎn)打算折價10萬元轉(zhuǎn)出,原價是200多萬的固定資產(chǎn),原材料和生產(chǎn)的產(chǎn)品也是價格適當?shù)忘c或者平價轉(zhuǎn)出這樣操作有什么風險嗎老師
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業(yè)),有些項目資質(zhì)不達標,所以我們就找有資質(zhì)的公司掛靠項目,那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結(jié)算時要扣除管理費,如果我們開增值稅專用發(fā)票他們,那在結(jié)算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開成增值稅普通發(fā)票,那在結(jié)算時還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會計她是用excel表格把開普通結(jié)算的這種項目,按照項目開給被掛靠方多少銷項與實際項目成本進項抵扣后的增值稅結(jié)算,也就是她得用這種辦法把每個掛靠的項目單獨要計算出需要承擔的增值稅,先不說她這種計算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
老師 你好 請教一個問題 我們是加油站 一般納稅人屬于個人獨資企業(yè) 我們加油機是被稅務(wù)局管控的 單價也是按照掛牌價格統(tǒng)一核算 但是我們有優(yōu)惠 也就是收費的時候打折折扣了一點 相當于收入掛牌價格這么高 這個我要怎么操作 讓我的利潤低
預(yù)付了對方幾十萬,但是對方?jīng)]有開票,導(dǎo)致我利潤有幾十萬,可以先暫估預(yù)付的費用吧,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項商業(yè)服務(wù)場地,順便也邀請讓周圍商店一起參與來我們項目場地上經(jīng)營賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進賬,比收入費用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對方收入,也不需要我們開票,那我們財務(wù)怎么來做賬?
老師,這個月不需要勾選進項發(fā)票。還需要發(fā)票確認嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期,對方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理???
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計算?是資產(chǎn)負債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營業(yè)成本是否含管理費用?
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師早!請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報5月份個稅,如何調(diào)整到6月工資對應(yīng)申報6月份個稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎
稅務(wù)報表開票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報最后一天了,不和稅務(wù)報表對上不能申報的!麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問題出在哪里?
怎么咨詢稅務(wù)師
啥意思 你報課程嗎 得問客服
如果是針對上面的問題得找您當?shù)氐呢敹惞?
這個類似情況你們沒處理過嗎
你得有足夠的成本費用票