您好,還是收入-成本費用=利潤來交所得稅,應收款不是利潤表的科目,有沒有收到款跟我們的利潤是沒有關系的

老師,請問如果當月開具了發(fā)票,但是沒有確認收入,那申報企業(yè)所得稅時要做收入申報企業(yè)所得稅嗎?
老師企業(yè)開出增值稅發(fā)票,但對方企業(yè)還未收貨在賬上也就沒有確認收入,再報企業(yè)所得稅的時候是確認收入還是不缺人收入?
老師,去年12月份,我們根據(jù)設計項目完成進度確認收入已經(jīng)繳納增值稅和所得稅,但實際還沒開票,今年3月開票了,但我忘了申報時剔除這部分,怎么辦?重復確認收入和繳納稅款,是下個月申報增值稅時沖回,還是去稅務做更正申報?
老師,請問下這題的第三點,企業(yè)所得稅上不確認收入,那增值稅呢確認收入嗎?是否需要調(diào)整應納稅所得額?
有一個服務合同月定12.20收款。實際上11.20就收款了。但是是在12月份開票。請問下這種情況,11月做預收款,12月份開票報增值稅確認收入嗎?
老師小規(guī)模收入都做無票收入的影響是什么
新公司的賬,沒有掛過應收賬款借方科目,應付貸方科目,全程根據(jù)銀行流水來入應收賬款貸方,和應付賬款借方,這樣合理嗎?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進出賬,應收應付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報稅,做賬交給代賬公司,我負責對接,這個應該跟電商沒有關系吧,老板今天提到電商開票,稅務問題,有點懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務處理學什么課程?
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務,但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔的部分443.84,老師這樣行嗎
通過溝通了解發(fā)現(xiàn),目前是開具增值稅發(fā)票,會計上就確認收入,實際上開具發(fā)票后還未全部發(fā)貨,也沒有進行調(diào)試,未達到收入確認條件。增值稅角度,發(fā)票開具應確認增值稅收入;企業(yè)所得稅上,分期收款方式銷售貨物的,按照合同約定的收款日期確認收入的實現(xiàn)。 根據(jù)公司銷售合同約定,分期收款方式銷售貨物的,應該按照合同約定的收款日期確認收入的實現(xiàn),目前發(fā)票開具就確認了收入,收入確認存在問題,這個問題麻煩解答一下
您好,如果公司的合同確實約定是分期收款,那我們可以把這個收入沖回,更正申報4季并所得稅申報表,需要有足夠的資料說服稅務,本身 增值稅和所得稅的收入是允許有差異的, 分期收款:銷售合同或協(xié)議約定的價款和付款日確認收入的實現(xiàn)。付款方提前付款的,在實際付款日確認收入的實現(xiàn)。
如果不做更正,開票后當期不確定收入,稅務會監(jiān)控到嗎?
您好,稅務確實會比對,我們寫過說明,真實的情況寫好就可以,
不確認收入會不會對高新申報有影響?
您好,不會的,我們又沒有做錯,是按稅法要求來的
高新收入需要按高新產(chǎn)品占總收入的60%以上,稅務上沒有確認收入沒有影響嗎?
您好,沒有達到當然有影響,咱也不可以是這一筆收入就導致不達60%了,收入肯定要超過這個比例,萬一 有調(diào)整我們不就滿足不了了