你好,是在4月1號(hào)到15號(hào)之間申報(bào),然后繳納稅款,但是呢,得在三月底之前就得核算好的收入,嗯,得算好需要繳納多少稅款,都得提前算好了,因?yàn)槿绻菚r(shí)候覺(jué)得交的稅太多,想紅沖一部分發(fā)票還是來(lái)得及的,但是到了四月份就來(lái)不及了。
消費(fèi)稅中,納稅人以一個(gè)月或者一個(gè)季度為一個(gè)納稅期的,自期滿(mǎn)之日起15日內(nèi)申報(bào)納稅是怎么意思?比如果現(xiàn)在是10月份,10月份產(chǎn)生的消費(fèi)稅,是不是在11月1日至15日內(nèi)繳清,不能超過(guò)11月15日?
消費(fèi)稅中以1日3日5日10日或者15日為一個(gè)納稅期的,自期滿(mǎn)之日起5日內(nèi)預(yù)繳稅款,于次月1日起15日內(nèi)申報(bào)納稅并結(jié)清上月應(yīng)納稅款是什么意思??比如果我是5日為一個(gè)納稅期,10月20日產(chǎn)生了一個(gè)消費(fèi)稅,5日內(nèi)預(yù)繳稅款是哪5日?
例如我作為銷(xiāo)售方11月30日開(kāi)出200萬(wàn)發(fā)票,是不是在12月15日?qǐng)?bào)稅之前必須繳納增值稅?還是說(shuō)可以留到下個(gè)月繳納?
印花稅按次申報(bào),是納稅義務(wù)發(fā)生日后的15日內(nèi)申報(bào),那么比如3月5號(hào)的納稅義務(wù)發(fā)生日,就要在3月20號(hào)之前申報(bào)掉嗎?
季度申報(bào),是在每第4個(gè)月15號(hào)之前申報(bào)嗎,比如1-3月是4月15日前 申報(bào)的金額是1-3個(gè)月的匯總嗎 1-3月份期間不用登陸電子稅務(wù)局,啥都不用干嘛 是否1-3月份期間只用稅控軟件上傳和清卡而已呢
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號(hào)購(gòu)入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬(wàn)元,增值稅稅款為390萬(wàn)元。那當(dāng)日開(kāi)始安裝,支付安裝人員工資10萬(wàn)元,耗用賬面價(jià)值90萬(wàn)元、公允價(jià)值100萬(wàn)元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用,計(jì)什么科目,沖減應(yīng)計(jì)利息時(shí)怎么做賬
董老師 在線(xiàn)嗎?想咨詢(xún)您~
老師說(shuō),同事出差了,報(bào)銷(xiāo)車(chē)費(fèi),住宿費(fèi),伙食費(fèi)發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎?能做費(fèi)用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買(mǎi)了兩輛冷藏車(chē),不過(guò)是落戶(hù)在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢(qián),也實(shí)際是我們?cè)谑褂?,所以我們跟落?hù)的那家分公司簽了租車(chē)協(xié)議。今年這兩輛冷藏車(chē)要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車(chē)輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢(qián)到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶(hù)的那家公司來(lái)支付保險(xiǎn)費(fèi)和車(chē)輛年檢費(fèi)的。請(qǐng)問(wèn)我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬(wàn),但是現(xiàn)在這個(gè)錢(qián)沒(méi)有付到對(duì)方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開(kāi)勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開(kāi)發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒(méi)有出差外地的業(yè)務(wù),但是開(kāi)票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)了手機(jī)送客戶(hù),這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問(wèn)下今年有說(shuō)股東無(wú)償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒(méi)有收利息收入也是不行嗎?