同學(xué)你好 匯算清繳的時候可以退
我司員工未2020年12月31日前未時在個稅App上及時確認(rèn)2021年的專項附加扣除信息 導(dǎo)致扣繳義務(wù)人未能在個稅扣繳系統(tǒng)內(nèi)提取到她的信息 該員工現(xiàn)在個稅app上重新確認(rèn)21年的專項附加扣除信息嗎
老師,關(guān)于專項附加扣除,我有個疑問。員工如果在個稅app填寫專項附加扣除信息,申報方式如果選擇了扣繳義務(wù)人扣繳,那么企業(yè)可以下載到相關(guān)信息進(jìn)行每月扣除,如果選擇了年度自行申報,那么就是匯算清繳時員工自己做。但是如果員工不在app上面填寫信息,而是我單獨打印模板給員工填寫,由我來錄入信息,那專項附加扣除是不是可以每月扣除???專項附加扣除的操作是不是這個思路呢???
老師好,專項附加扣除從3月才填上提交,那之前兩個月沒有扣除項交了的個稅能退嗎
請問老師這個月沒有添加附加扣除信息所以扣了個稅,下個月再添加附加扣除調(diào)整后就不要繳個稅了,那這個月扣除的個稅在什么時候可以退回來?
老師,公司員工前幾個月沒有添加專項附加扣除信息,沒有扣減導(dǎo)致交了個稅,如果現(xiàn)在添加上專項附加扣除信息那請問之前這幾個月交的個稅還能退回不?
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
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那得等明年了吧?現(xiàn)在專項附加扣除幾項?
同學(xué)你好 現(xiàn)在就可以做的哦
今年的不得明年做呀
2024年所屬期的就是明年做